你好 50/1.13*13% 進(jìn)項(xiàng)等于這些的
老師請(qǐng)問增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)開的專用發(fā)票金額含稅是100元,稅率是13%,借:管理費(fèi)用100,貸:銀行存款100,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)是多少,貸,管理費(fèi)用是多少
請(qǐng)問老師,如果買進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票金額為5300元。應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算?稅率13%。會(huì)計(jì)分錄借方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該填多少呢?
請(qǐng)問老師,如果買進(jìn)原材料一批,零售價(jià)5300元。應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算?稅率13%。會(huì)計(jì)分錄借方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該填多少呢?
辦公費(fèi)專票含稅100元,稅13元。報(bào)銷50元。入賬的話借管理費(fèi)用 ?元,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 ?,貸銀行存款50。?寫多少
專票含稅100元,稅13元。如果報(bào)銷50元應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 寫多少。是13還是重新計(jì)算
我是個(gè)體戶的藥店,我這個(gè)月的工資薪金我應(yīng)該怎么報(bào)?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個(gè)環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會(huì)減少,申報(bào)增值稅時(shí),開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請(qǐng)問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
進(jìn)項(xiàng)直接13元可以嗎,費(fèi)用37元。
也可以的 但是不正規(guī) 你的不含稅*13%不等于你上面的金額稅額
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
多抵扣了增值稅 少做了費(fèi)用少抵扣了所得稅
行嗎。之前這樣做。
這個(gè)看你們自己吧 缺那個(gè)多做那個(gè)