同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.為什么含稅100才報(bào)銷50?你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)也不對(duì)的吧?增值稅稅率是多少? 含稅一百的話稅額是100/(1%2B13%)*13%=11.5
老師請(qǐng)問增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)開的專用發(fā)票金額含稅是100元,稅率是13%,借:管理費(fèi)用100,貸:銀行存款100,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)是多少,貸,管理費(fèi)用是多少
辦公費(fèi)專票含稅100元,稅13元。報(bào)銷50元。入賬的話借管理費(fèi)用 ?元,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 ?,貸銀行存款50。?寫多少
專票含稅100元,稅13元。如果報(bào)銷50元應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 寫多少。是13還是重新計(jì)算
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價(jià)款100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元。價(jià)稅合計(jì)113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費(fèi)用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費(fèi)用 13 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對(duì)嗎?
員工報(bào)銷100元,拿了120元發(fā)票,稅額3.6元,借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 96.4,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅3.6,貸銀行存款 100嗎。稅全額可以扣的吧
收到的普通發(fā)票,抬頭是對(duì)的,但是沒寫稅號(hào),這樣發(fā)票可以用嗎?如果入賬了,后期匯算清繳需要調(diào)整嗎?對(duì)企業(yè)有什么影響嗎?
在公司內(nèi)搭建了一個(gè)視頻室,也貼壁紙,搭建龍骨等,這些費(fèi)用開什么發(fā)票?
收支報(bào)表是權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入,具體指哪些收入?
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入,具體指哪些收入?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅 余額怎么結(jié)平 用哪個(gè)科目 謝謝老師
成人大學(xué),形考任務(wù)題目
老師,收到原材料調(diào)拔款,怎么寫分錄
老師,建筑勞務(wù)分包有限公司(小規(guī)模納稅人),開異地建筑工程服務(wù)費(fèi)需要預(yù)繳增值稅嗎?如果需要怎樣操作?謝謝
請(qǐng)問老師買了2萬多的物資公司沒錢了,老板先墊付要怎么做
業(yè)務(wù)員發(fā)票100元,報(bào)銷50元錯(cuò)嗎
沒錯(cuò) 但是你說的進(jìn)項(xiàng)不對(duì) 含稅100元的稅額應(yīng)該是11.5 不是13 你看看發(fā)票
如果報(bào)銷50元,怎么做賬
稅額怎么計(jì)算
稅額就是100/(1%2B13%)*13%=11.5 這樣計(jì)算的