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老師,我在今年年底收到增值稅專(zhuān)用票費(fèi)用十萬(wàn),銀行存款已付,但是由于本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,所以進(jìn)項(xiàng)不能認(rèn)證,我這張發(fā)票是暫估入賬嗎?次年進(jìn)賬認(rèn)證的時(shí)候,賬務(wù)如何處理?

2024-01-08 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 08:33

您好,稅額可以記入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就成

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您好,稅額可以記入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就成
2024-01-08
你好,如果不想抵扣的話,就計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2021-11-26
?你好;? ? ? ? ? ? 不用處理; 等著認(rèn)證后再處理月末結(jié)轉(zhuǎn)哈 ; 也不用寫(xiě) 申報(bào)表 的??
2022-07-14
你好;? ?之前辦公費(fèi)是含稅記入的哇;? ?計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅出來(lái)做; 借進(jìn)項(xiàng)稅貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? ?
2023-07-07
同學(xué)您好,您在收到發(fā)票的時(shí)候,是專(zhuān)票嗎 如果是專(zhuān)票,認(rèn)證之后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? ? ?(發(fā)票稅額 ) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-09-27
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