久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

你好老師,工資表扣完代扣社保實發(fā)工資有小數點3972.74,但實際發(fā)到手是整數3972,少的小數點分錄怎么做賬!

2021-02-09 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-09 09:32

沒有支付的,你可以紅沖你多計提的那些借應付職工薪酬借管理費用-74

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-09 09:33

你可以紅沖你多計提的那些借應付職工薪酬借管理費用-0.74

頭像
快賬用戶9432 追問 2021-02-09 09:35

謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-09 09:35

不用客氣,工作愉快。

頭像
快賬用戶9432 追問 2021-02-09 11:33

老師你好,庫存盤點,盤盈的話有哪幾種做賬方式

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-09 11:34

一般是沖管理費用的借庫存商品貸,待處理財產損益,借待處理財產損益借管理費用負數。

頭像
快賬用戶9432 追問 2021-02-09 11:42

不管盤盈或盤虧,按照合計數,原因是過錯賬或丟失,如果是正數沖減管理費用,負數工資扣除員工賠償,可以不老師?

不管盤盈或盤虧,按照合計數,原因是過錯賬或丟失,如果是正數沖減管理費用,負數工資扣除員工賠償,可以不老師?
頭像
齊紅老師 解答 2021-02-09 11:42

你好 可以這么做的

頭像
快賬用戶9432 追問 2021-02-09 11:43

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-09 11:44

不用客氣 新年快樂

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
沒有支付的,你可以紅沖你多計提的那些借應付職工薪酬借管理費用-74
2021-02-09
你好!這個一般計入到營業(yè)外收支就可以了
2020-10-10
你好,計提與實際發(fā)放差異下個月補提就行。
2021-09-08
你好 這個是正常的,我們一般是精確到1元的,差額部分放到其他應付款里面,或者繼續(xù)放在應付職工薪酬科目,下個月再結算的
2023-03-20
你好,少了的你補計提,多了的紅沖計提就可以了。
2021-12-02
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×