沒有支付的,你可以紅沖你多計提的那些借應付職工薪酬借管理費用-74
老師,工資表扣除社保之后有小數(shù)點,如果發(fā)工資四舍五入的話,我的會計分錄做不平怎么辦呢
你好老師,工資表扣完代扣社保實發(fā)工資有小數(shù)點3972.74,但實際發(fā)到手是整數(shù)3972,少的小數(shù)點分錄怎么做賬!
老師,計提工資時按整數(shù)計提的,發(fā)放工資時,扣除了個稅和社保,有小數(shù)點,但實發(fā)工資最后按整數(shù)的,做帳時有零點幾的差異,少了的話是補提,多了是做營業(yè)外收入還是沖減之前計提的呀
你好,老師,因小數(shù)點的保留差異問題,付銀行實際款和工資表有兩分錢的差異,請問做什么科目調(diào)整
發(fā)工資扣掉社保之后有小數(shù)點,怎么辦?我看別人都是發(fā)整數(shù)的,實務中一般都怎么處理的呢?
請問1000元打印機和3000元電腦可以直接記管理費用嗎?
個人開給我們公司的勞務發(fā)票,我們公司也要申報工資薪金嗎
老師一個員工,工資表是4500,我申報個稅也是4500,但是實發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個月嗎?
請問老師,電子稅務局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機器折舊費屬于直接費用還是間接費用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報銷2024年的火車票嗎
個體工商戶幵勞務費專票開幾個點稅率?
你可以紅沖你多計提的那些借應付職工薪酬借管理費用-0.74
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師你好,庫存盤點,盤盈的話有哪幾種做賬方式
一般是沖管理費用的借庫存商品貸,待處理財產(chǎn)損益,借待處理財產(chǎn)損益借管理費用負數(shù)。
不管盤盈或盤虧,按照合計數(shù),原因是過錯賬或丟失,如果是正數(shù)沖減管理費用,負數(shù)工資扣除員工賠償,可以不老師?
你好 可以這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣 新年快樂