你好 這個(gè)是正常的,我們一般是精確到1元的,差額部分放到其他應(yīng)付款里面,或者繼續(xù)放在應(yīng)付職工薪酬科目,下個(gè)月再結(jié)算的
老師,工資表扣除社保之后有小數(shù)點(diǎn),如果發(fā)工資四舍五入的話(huà),我的會(huì)計(jì)分錄做不平怎么辦呢
老師你好,我們的社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整了。我之前不知道,還是按照以前的基數(shù)進(jìn)行社保和工資核算發(fā)放的。然后今天發(fā)現(xiàn),我按照之前基數(shù)計(jì)算的應(yīng)扣社保金額為5000(比如),實(shí)際扣款金額5500,現(xiàn)在我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊
我們這個(gè)單位是今年7月通過(guò)中介介紹買(mǎi)的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前2019年11月-2020年3月,工資申報(bào)的有社保人數(shù)和社保實(shí)際的不符合,掉了一個(gè)人,應(yīng)該怎么處理
工資4000,扣除社保402.36,實(shí)發(fā)工資就是4000-402.36=3597.64,個(gè)稅申報(bào)的本期收入里,填入4000,對(duì)嗎老師? 還有就是實(shí)際發(fā)放的工資里,都會(huì)存在小數(shù)點(diǎn),這個(gè)怎么處理呢?
發(fā)工資扣掉社保之后有小數(shù)點(diǎn),怎么辦?我看別人都是發(fā)整數(shù)的,實(shí)務(wù)中一般都怎么處理的呢?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)一下我今天才注冊(cè)的話(huà)個(gè)體工商戶(hù),下周要開(kāi)票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷(xiāo)售使用過(guò)的貨車(chē)分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷(xiāo)售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購(gòu)合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷(xiāo)售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬(wàn)不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開(kāi)發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來(lái)科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒(méi)有實(shí)際支付。 眼前沒(méi)有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂(lè)! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬(wàn),借銀行存款12萬(wàn),貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬(wàn),應(yīng)收賬款B公司3萬(wàn)應(yīng)收賬款其他公司8萬(wàn),這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好