簡易計稅直接交稅,不得抵扣進項
建筑企業(yè),簡易計稅項目增值稅是50萬,預交了20萬,一般計稅項目本月發(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為120萬元,預交增值稅金30萬元,月末會計分錄是什么
老師好,假如本月進項總額是300萬,進項計入科目是應交稅費-應交增值稅-進項稅額300萬,本月銷項總額是200萬,銷項計入科目是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額200萬,本月認證進項150萬 如何做賬結轉?
老師,如果一般人的這個月銷項稅額是100,進項稅額是150,有10%的進項加計抵減,那這個月留抵的稅額是不是100-150-150*10%=65呀
老師,一般納稅人,月末進項票100,銷項稅101萬,分錄是不是:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額100 應交增值稅-未交增值稅1 貸:應交稅費-應交增值稅-銷售稅101,這樣對嗎?
老師好 一般納稅人當月銷賬-進項=-100,簡易計稅下的應交增值稅是150,那本月應納增值稅是150還是50呢?
楊茂群稅務師法律不講了嗎
購買下來是永久性的嗎,
匯算清繳期間費用表里沒有電費明細,那管理費用里的電費填在哪里
預支的工資怎么申報個稅
付款A公司50萬,A公司提供一部分發(fā)票給我公司,剩下有一部分A公司跟C公司付的款開的我公司的發(fā)票,A公司把這張發(fā)票給我公司沖賬(沖我公司的與A公司欠的票,)這樣可以嗎?要什么手續(xù) 請賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評,謝謝
所得稅匯算清繳金時,稅收滯納金在企業(yè)成本支出明細表中填在哪一行?
24年的初級會計職稱證書從哪領
2025年調(diào)整2023年工資,怎么做分錄?
我上個月開的發(fā)票,這個月客戶說不行叫我從新開,我這邊直接開紅字發(fā)票,再開一張新發(fā)票,會不會重復繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎