你好,同學(xué),你現(xiàn)在是什么問(wèn)題
去年未享受加計(jì)政策,今年享受15%加計(jì),把去年的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)計(jì)提了,結(jié)果申報(bào)失?。禾崾炯佑?jì)抵減比對(duì)異常,具體:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為47425.87元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”111918.43?!都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為0.0元。 請(qǐng)問(wèn)老師 我這個(gè)怎么申報(bào)?
本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為0.00元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”0.00?!都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-73.7元。本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率。+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”
老師,這是什么情況? 比對(duì)規(guī)則代碼:011022009 比對(duì)規(guī)則名稱:生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額” 比對(duì)結(jié)果:不通過(guò) 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為97.13元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”971.30?!都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-3542.88元。
本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為14842.89元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”14842.89。《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-15.35元。
本期申報(bào)表《附列資料四》第8行本期發(fā)生額 列為102.90元,本期申報(bào)表《附列資料 第12欄“稅額"1029.82?!都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄‘期末可計(jì)提額”為-109.01元。
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開(kāi)票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書(shū)上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
一直提示申報(bào)錯(cuò)誤
看一下表4和表2,截圖過(guò)來(lái)一下
老師,晚會(huì)吧。這會(huì)在路上
老師,你看看截圖
上面是顯示的無(wú)法申報(bào)提示
你這個(gè)上面沒(méi)有金額啊 你看你截圖的圖片里面
是的。提示上期第8欄“期末可計(jì)提額”為—73.7元
上期也是0,沒(méi)有數(shù)字
這個(gè)是上個(gè)月的申報(bào)截圖
你這里提示數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),但你這里表格數(shù)據(jù)為0,和你表格不正常 你加計(jì)抵扣的那張表格也是0
是的,我該怎么操作呢
會(huì)不會(huì)是之前月份報(bào)錯(cuò)了?
本期什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有,全部是零申報(bào)嗎?
如果上個(gè)月報(bào)錯(cuò),老師會(huì)打電話讓去修改申報(bào)數(shù)據(jù),也不會(huì)存在之前月份錯(cuò)誤。
你這里提示的是本期錯(cuò)誤,而不是上期 你退出重新申報(bào)看看呢
我退出兩三次都是這樣,顯示的一模一樣
你明天聯(lián)系一下你稅務(wù)機(jī)關(guān),應(yīng)該是系統(tǒng)錯(cuò)報(bào) 你這里數(shù)據(jù)和提示不一致
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快