同學(xué),你好 你正常申報(bào),然后看繳稅金額,應(yīng)該會(huì)自動(dòng)抵扣
老師,請問一下在電子稅務(wù)局上已申請通過取消作廢紅字信息表一份(8月重復(fù)開上傳即進(jìn)項(xiàng)稅多轉(zhuǎn)2次,一般納稅人出口企業(yè),增值稅及附加稅已申報(bào)交稅),現(xiàn)需更正申報(bào)要如何操作(多交稅),增值稅涉及退回多交的,附加稅也多交需退回,出口退稅也受理通過了,要如何更正申報(bào)表填數(shù)
增值稅多交了,稅務(wù)說多交的留抵,以后扣除,我這月申報(bào)表里沒看見多交的稅額?。?/p>
上月增值稅多交了,稅務(wù)局給作的多交處理,沒退稅,沒看見申報(bào)表帶出數(shù)來???這個(gè)月我怎么申報(bào)?
老師,上個(gè)月申報(bào)表系統(tǒng)帶出來的增值稅多兩分,我沒發(fā)現(xiàn)直接申報(bào)了,這月付完增值稅顯示多付了兩分,怎么調(diào)賬
老師您好,12月月預(yù)繳了增值稅,1月企業(yè)增值稅申報(bào)時(shí)沒帶入報(bào)表,然后發(fā)現(xiàn)多交了所以在當(dāng)月申請并退回了,請問這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢,附的憑證是什么呢?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進(jìn)項(xiàng)稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會(huì),如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會(huì)計(jì)車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個(gè)月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時(shí)候稅局退回了7000多元錢 這個(gè)分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計(jì)入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時(shí)候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個(gè)稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計(jì)算