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上月增值稅多交了,稅務(wù)局給作的多交處理,沒退稅,沒看見申報(bào)表帶出數(shù)來啊?這個(gè)月我怎么申報(bào)?

2021-02-07 17:16
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-07 17:18

同學(xué),你好 你正常申報(bào),然后看繳稅金額,應(yīng)該會(huì)自動(dòng)抵扣

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同學(xué),你好 你正常申報(bào),然后看繳稅金額,應(yīng)該會(huì)自動(dòng)抵扣
2021-02-07
你好,你下月申報(bào)時(shí)應(yīng)該能看到
2021-02-07
借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2023-04-25
你好 當(dāng)月申請并退回了這個(gè)其實(shí)不需要做什么特殊的賬務(wù)處理 附件的話 用之前預(yù)繳的申報(bào)表件 領(lǐng)導(dǎo)簽字 交稅付款申請單作為附件可以的
2024-02-19
四月份你是一正數(shù)一負(fù)數(shù) 紅沖無票收入然后做開發(fā)票的
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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