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老師您好,12月月預(yù)繳了增值稅,1月企業(yè)增值稅申報(bào)時(shí)沒(méi)帶入報(bào)表,然后發(fā)現(xiàn)多交了所以在當(dāng)月申請(qǐng)并退回了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢,附的憑證是什么呢?

2024-02-19 11:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-19 11:20

你好 當(dāng)月申請(qǐng)并退回了這個(gè)其實(shí)不需要做什么特殊的賬務(wù)處理 附件的話 用之前預(yù)繳的申報(bào)表件 領(lǐng)導(dǎo)簽字 交稅付款申請(qǐng)單作為附件可以的

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齊紅老師 解答 2024-02-19 11:55

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你好 當(dāng)月申請(qǐng)并退回了這個(gè)其實(shí)不需要做什么特殊的賬務(wù)處理 附件的話 用之前預(yù)繳的申報(bào)表件 領(lǐng)導(dǎo)簽字 交稅付款申請(qǐng)單作為附件可以的
2024-02-19
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,貸銀行 做到一月份 不需要修改的,你可以賬五處理做做這個(gè)月。
2024-01-30
你好,當(dāng)時(shí)你加計(jì)抵減的分錄怎么做的?
2023-08-11
繳納去年11月份的增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 補(bǔ)交去年11月份的預(yù)繳增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 如果申請(qǐng)退稅被批準(zhǔn),獲得退還的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 1月份進(jìn)行調(diào)整時(shí),需要根據(jù)實(shí)際情況沖減當(dāng)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額或銷項(xiàng)稅額。如果沖減進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄為: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 紅字 貸:原材料等(紅字) 如果沖減銷項(xiàng)稅額,分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 紅字
2024-01-30
你看一下自己手動(dòng)的填寫(xiě)了吧
2025-02-18
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