你好 當(dāng)月申請(qǐng)并退回了這個(gè)其實(shí)不需要做什么特殊的賬務(wù)處理 附件的話 用之前預(yù)繳的申報(bào)表件 領(lǐng)導(dǎo)簽字 交稅付款申請(qǐng)單作為附件可以的
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬(wàn),22年1月份已補(bǔ)交增值稅,更正增值稅申報(bào),但沒(méi)有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局退了個(gè)稅獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)500元,屬于政府補(bǔ)助吧?會(huì)計(jì)做賬做營(yíng)業(yè)外收入,可申報(bào)增值稅時(shí)也申報(bào)了并已經(jīng)交了增值稅,所以現(xiàn)在申報(bào)表上的收入和報(bào)表上收入相差500元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理呢?
老師,早上好!我想問(wèn)下,更改了2022年的增值稅申報(bào)表附表(四)加計(jì)抵減,需要補(bǔ)稅,怎么做賬務(wù)處理呀?我當(dāng)時(shí)在2023年4月一起用加計(jì)抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當(dāng)時(shí)是4月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,也交過(guò)稅款了,后面叫我更改后,需要補(bǔ)繳2022年12月的,然后2023年4月繳過(guò)的稅款,又退了回來(lái)。請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬務(wù)處理呢?
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳款了,但是1月補(bǔ)預(yù)繳了去年11月的預(yù)繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,現(xiàn)在要申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕?,并且要?月補(bǔ)交的預(yù)繳增值稅做賬務(wù)處理,是返回到去年11月份重新入賬增值稅嗎?但是已經(jīng)繳納的增值稅,以及后期返回的增值稅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀
老師,有家建筑企業(yè),去年11月增值稅已經(jīng)繳款了,但是1月補(bǔ)預(yù)繳了去年11月的預(yù)繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,并且原本12月增值稅要繳稅的,因?yàn)?月預(yù)繳的增值稅12月不用交增值稅,現(xiàn)在11已經(jīng)繳納的增值稅要申請(qǐng)?jiān)鲋刀愅硕?,并且要?月補(bǔ)交的預(yù)繳增值稅做賬務(wù)處理,是返回到去年11月份重新做預(yù)繳分錄并修改原本要繳稅的增值稅分錄嗎?但是已經(jīng)繳納的增值稅,以及后期退回多繳的增值稅稅款怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呀;還是在1月份進(jìn)行處理呢?
你好你好。初級(jí)會(huì)計(jì)證可以報(bào)名申請(qǐng)嗎
我在上一個(gè)公司上班,把身份證和銀行卡號(hào)發(fā)給下一個(gè)公司,下一個(gè)公司知道我在上一個(gè)公司的工資嗎
借應(yīng)收賬款5行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5行 貸 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅合計(jì)數(shù) 這樣做算多借多貸嗎
郭老師,個(gè)稅計(jì)算表有不
小規(guī)模納稅人對(duì)方開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)有合同,可以做賬為費(fèi)用票嗎
達(dá)到了哪些條件不需要繳納殘保金?繳納殘保金的依據(jù)是什么?
出差餐補(bǔ)能計(jì)入工資嗎
公司名義買的理財(cái)產(chǎn)品,匯算怎么做?賺了,
老師好!我公司是家具制造業(yè),為別公司代加工家具,收取代加工費(fèi)用,家具生產(chǎn)4月份已完成交付對(duì)方,已辦理結(jié)算,但對(duì)方暫未付款,請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)怎么處理?包括月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人,匯算清繳,系統(tǒng)自動(dòng)勾的選項(xiàng),沒(méi)有“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整”這一項(xiàng),去年有這個(gè)表但也填的零,還需要填嗎?還有發(fā)現(xiàn)今年沒(méi)有A107040表了?
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