你好,要看是什么項目,入管理費的業(yè)務(wù)招待費或者福利費
餐飲業(yè)籌建期房租和裝修費用,可以直接計入管理費用和長期待攤費用嗎
這種餐飲費可以直接計入管理費用嗎?
出差的餐飲費,住宿費,打車費,停車費都可以直接進(jìn)去管理費用-差旅費嗎
你好,加油費,是計管理費用-加油費嗎?還是跟餐飲費,直接計管理費用-業(yè)務(wù)招待費
公司去吃飯,可以計入管理費用,餐飲費嗎?
請問老師,個稅申報補繳社保個人部分的時候,補繳的數(shù)據(jù)填在其他上面,之后忘記刪了,導(dǎo)致每個月多扣了補繳的數(shù)據(jù),少交個稅了,更正需要補個稅 會影響公司信用等級嗎
高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件有哪些?
老師,購入車輛折舊完了以后,把這輛車賣了,賣了后沖減固定資產(chǎn)和折舊了,導(dǎo)致固定資產(chǎn)和折舊變成負(fù)數(shù)了對嗎?
老師,這個怎么理解,我們有合并申報的總分公司也有獨立申報的總分公司,這兩種情況受這個變動的影響嘛?
老師,小微企業(yè)所得稅申報,實際支付:個人社保及公積金1~8個月2005x8=16040 銀行支付:10995x8=87960 合計:104000 個稅申報13000x8個月=104000,對嗎?
老師請問一下:一個項目大概6個月就能完工,那么為這個項目購買的設(shè)備怎么入賬,還需要計入固定資產(chǎn)嗎?
自營出口收入包括出口服務(wù)嘛?
老師,拼多多平臺,我導(dǎo)出來的數(shù)據(jù),用收入-退貨得出來的數(shù)來確認(rèn)收入,這個收入他是含稅的還是不含稅???我做賬,借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅是用1%的稅率算吧,已經(jīng)超過30萬了
請問老師,這個季度的企業(yè)所得稅有一個職工薪酬的填寫,這個我看不是必填項,我可以選擇不填嗎,我們是小規(guī)模企業(yè),已經(jīng)計入和實際付的職工薪酬差額還有點大,所以我想不填行嗎,這個所得稅申報會能給過不,風(fēng)險有沒有很大呢
3季度所得稅申報實際支付里有支付上一年度的統(tǒng)計在內(nèi)嗎
如果入業(yè)務(wù)招待費,最后是不是只能稅前扣除一部分?多了就納稅調(diào)增?如果入福利費可以稅前扣除?
你好,是這樣的.業(yè)務(wù)招待費做企業(yè)所得稅匯清繳時要調(diào)增,福利費如果總額沒有超過應(yīng)付職工薪酬14%的,不用稅前扣除