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老師,實際業(yè)務(wù)中賒銷業(yè)務(wù), 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這里的銷項稅額,能用待轉(zhuǎn)銷項稅嗎?因為是賒銷。

2021-02-06 19:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-06 19:54

你好,這里的銷項稅額不可以用待轉(zhuǎn)銷項稅。需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)明細科目核算才是的。

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你好,這里的銷項稅額不可以用待轉(zhuǎn)銷項稅。需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)明細科目核算才是的。
2021-02-06
是的,你的賬務(wù)處理是對的
2021-05-15
用應(yīng)收賬款是正確的科目,錯了可以更正一下
2021-09-03
你好當月的可以的
2023-07-18
同學你好,因為是去年的收入,不能直接通過主營業(yè)務(wù)收入做,需要通過利潤分配—未分配利潤進行調(diào)整 沖銷 借:應(yīng)收賬款—103000 貸:利潤分配—未分配利潤 —100000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)—3000, 然后補記 借:應(yīng)收賬款 92700 貸:利潤分配—未分配利潤 90000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2700 還需要對19年所得稅匯算進行更正申報
2020-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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