你好 湯某需要給你提供78萬票據 借,工程施工~合同成本 貸,應付帳款78 開具發(fā)票80 借,應收賬款等80 貸,工程結算和銷項稅額80
我們公司在外地做了一項工程,工程項目比較大,甲方發(fā)包給我們,我們做為乙方,然后又發(fā)包給幾個比較小規(guī)模的同行,我們給甲方開了150萬發(fā)票,我們的各分包給我們開了70萬的合計,我們屬于建筑服務,可以差額計稅,現在甲方要求我們去項目所在地交增值稅,那?80萬不是屬于我們的,這個80萬的增值稅怎么交
我們是建筑勞務公司,湯某某接的項目在我們單位掛靠,然后我們單位跟開發(fā)商簽合同開發(fā)票,比如這個項目80萬,我們收到開發(fā)商打來80萬,我們跟開發(fā)商開發(fā)票80萬,然后這80萬我們扣除掛靠費2萬等等,剩余78萬,我們需要轉給湯某某,就是這么一個過程,這樣整個分錄怎么寫?
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,我們公司合作研發(fā)的項目,我們占比20%,合作方占比80%,上市持有人是我們,取得批件后把這個批件賣了,這個批件賣了500萬,我們開了技術轉讓費的發(fā)票500萬,然后現在要給合作方分這個項目的分紅,我們確認收入確認我們占比的20%,剩余的走其他應付款,還是說我們確認500萬的收入,分給對方的400萬,計入主營業(yè)務成本,這樣的話,對方要不要給我們開發(fā)票?
我們是建筑公司,一般納稅人。有一個項目掛靠過來,合同金額有7,000萬這樣子,勞務3,000萬,水電材料1000萬,甲供材料占了3,000萬。甲供材料這部分是他們不開發(fā)票過來給我們的。我們要按合同金額開發(fā)票,開三個點的發(fā)票給甲方。那這樣我們的利潤不就是太高了嗎?甲供材這3,000萬材料票應該怎么解決呢?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產負債表里,其它應收款是個負數。其它應付款是個正數。應該怎么調整。是直接把這個負數和正數相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應于當年計入應納稅所得額 這個計稅基礎和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應發(fā)工資總額是包含了個人承擔部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔部分,這樣理解對嗎?
7月預開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務機關開票,紅沖了7月預開的700萬,導致8月收入是負數,估計負600萬左右,7月預開的稅款都是交在遷移前的稅務局的,這種情況增值稅和附加稅應該怎么報啊?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結果我發(fā)您郵箱了,加關聯的附件數據,請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領導了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?