針對(duì)是普通發(fā)票,你這個(gè)不交增值稅,不交附加稅,企業(yè)所得稅查賬還是核定?
公司是小規(guī)模納稅人,開的有專票也有普票,那專票是開多少,交多少稅,普票還是一季度不超30萬免征增值稅嗎?
老師,小規(guī)模公司,對(duì)于季度銷售額30萬以內(nèi)免增值稅附加稅,只是指普票嗎?如果季度開票有20萬專票,15萬普票,能免多少的增值稅?30萬包含了專票額度嗎?
老師,請(qǐng)問下公司開了普票3萬元,小規(guī)模公司季度30萬內(nèi)面增值稅是針對(duì)專票還是普票,不談公司虧損的情況下,3萬大概交多少稅,交哪些稅
老師,小規(guī)模4月份開始普票免稅,不受季度45萬的限制,專票是3個(gè)點(diǎn)。我公司這個(gè)月開了20萬的免稅普票,30萬的3個(gè)點(diǎn)的專票,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候,是只交30萬專票的,還是合計(jì)50萬的都要交
老師,你好!請(qǐng)問下小規(guī)模廣告設(shè)計(jì)公司一季度30萬還是45萬免稅啊?這是開普票的情況下,如果開專票的話不管多少都要交稅吧?
老師好,有家一般納稅人的個(gè)體工商戶,經(jīng)營電器銷售的,每月支付安裝電器師傅的勞務(wù)費(fèi)能按工資薪酬發(fā)放嗎
老師,所得稅匯算清繳表中的“管理費(fèi)用”總金額與年審報(bào)告中的“管理費(fèi)用”總金額是否要求相等?如果差異大,是能解釋差異原因就可以,還是需要調(diào)為相同金額?
老師好,請(qǐng)問下個(gè)人所得稅,如果有2個(gè)小孩是不是每月可以扣除4000元,如果有3個(gè)小孩子呢,可以每月扣除6000元嗎
年底計(jì)提的年終獎(jiǎng)到2025年才發(fā)一半,第一年所得稅納稅調(diào)增,第二年財(cái)上要沖沒有發(fā)的部分,所得稅是否第二年要納稅調(diào)減?
請(qǐng)問老師,無形資產(chǎn)減值,計(jì)提當(dāng)年2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理,請(qǐng)問計(jì)提完畢減值后賬面就不需要再攤銷了。請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳稅的角度還是要認(rèn)可正常攤銷的對(duì)吧?也就是說2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,稅法攤銷那里還是有金額的對(duì)吧、調(diào)減處理?
請(qǐng)問D選項(xiàng)是誰的職責(zé)
老師,分公司不經(jīng)營了,但還有債權(quán)債務(wù),不過費(fèi)用什么的都沒有了,請(qǐng)問還要按月月結(jié)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表怎么出?
稅局備案企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,做賬是不是也一定要用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,前會(huì)計(jì)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬
固定資產(chǎn)清理,會(huì)計(jì)分錄怎么做
法人實(shí)繳,可以用現(xiàn)金存入嗎?
所得稅是查賬
小微企業(yè)的話相當(dāng)于按5%征收所得稅哎
是的,是的,要是沒有別的費(fèi)用成本,3萬/1.01或者是1.03*5%
老師,請(qǐng)問下勞務(wù)公司給建筑公司只包工的情況,這個(gè)勞務(wù)費(fèi)和人工工資之間的差價(jià)是開什么類型的發(fā)票,還是說就是統(tǒng)一“建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)”
“建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)” 建筑業(yè)統(tǒng)一開這個(gè)就可以
那老師,對(duì)方要求勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額和工資表金額一致怎么辦,我們的差額
你這個(gè)是勞務(wù)費(fèi)和這個(gè)對(duì)應(yīng) 工資一起合并開,建筑服務(wù),建筑勞務(wù)就可以
那我之前的票開錯(cuò)啦?
你這個(gè)咋開發(fā)票這個(gè),開建筑服務(wù) 工資,建筑服務(wù)勞務(wù)?
我之前開的是建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)
你這個(gè)只是開收取勞務(wù)費(fèi),工資沒有開,還是啥?這個(gè)沒有開補(bǔ)開可以
就是說本來算的是工資包括服務(wù)費(fèi)一共3萬、開的勞務(wù)費(fèi),但是他們的意思是勞務(wù)費(fèi)是3萬,那工人的工資也應(yīng)該是3萬
合計(jì)是這么開,合計(jì)開就可以,按這樣對(duì)方付款是不是付6萬,