你好,一季度的話是30萬免稅。
你好問下小規(guī)模納稅人一個季度有30萬的普票免稅,我第四個季度普票開了26萬,專票開了4.5萬,合計超過30萬都要交稅,還是說26萬普票可以免稅,4.5的專票需要交稅的
老師,請問下公司開了普票3萬元,小規(guī)模公司季度30萬內面增值稅是針對專票還是普票,不談公司虧損的情況下,3萬大概交多少稅,交哪些稅
老師請問小規(guī)模每15萬,季45萬免稅政策,是以月為標準,還是三個月季度為標準,情況1,例如1月18萬,2月10萬,3月15萬,全開普票,季度43萬不超45萬,是不是可以享受免稅,情況2,普票43萬,如果另外3月開專票1萬,累計是44萬,只用1萬專票交稅吧
老師,你好!請問下小規(guī)模廣告設計公司一季度30萬還是45萬免稅啊?這是開普票的情況下,如果開專票的話不管多少都要交稅吧?
#提問#請問老師小規(guī)模季度不超30萬免增值稅,超過30萬情況下普票交1%的稅,專票不管超不超都是3個點的稅是這樣嗎?謝謝
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現,可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
那如果開專票的話都是要交稅吧,稅率是6個點嗎
小規(guī)模嘛,小規(guī)模是1%的稅。