借:管理費(fèi)用—車輛保險費(fèi) 貸:銀行存款
車輛保險費(fèi)和車船稅在一張發(fā)票上,怎么做分錄
老師。問下,收到一張發(fā)票,付車輛保險費(fèi)加車船費(fèi)怎么做賬,
收到車輛保險費(fèi)、車船稅的發(fā)票怎么做賬
老師你好,我司名下的車輛,本期支付商業(yè)車輛保險費(fèi)7115.74元,交強(qiáng)險保險費(fèi)900元,保險公司代收車船稅360元,總合計我司對公戶支付8375.74元。我司收到發(fā)票金額是8015.74元保險費(fèi)發(fā)票,但備注欄備注了已代收360車船稅。老師我想問下,這要怎么做會計分錄呢?
老師收到車輛保險發(fā)票,單備注欄有車船稅,保險費(fèi)和車船稅一起支付了,做賬時應(yīng)該怎么做分錄
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
老師,個體工商戶需要做5月前的那個匯算清繳嗎?還有工商年報呢?
老師,這個題不太懂,分母這塊為什么還要減去10%?
收到自來水公司3%水費(fèi)普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師收到自來水公司3%水費(fèi)普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師那如果非要按凈額法調(diào)整呢?比如成本10,收入8,是把收入8全部沖了么?那剩下的成本多出來的2,怎么處理呢?
你好,給員工購買的粽子可以記入管理費(fèi)用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請問怎么操作
老師,請問中級信息采集通過后,報名的時候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個季度沒達(dá)到30萬可以,借銀行存款金額貸主營業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
老師你好!我4月份開始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計貸方本年累計。資產(chǎn)負(fù)債表沒有年初余額,利潤表沒有本期發(fā)生額和本年累計。
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借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交車船稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交車船稅 貸:銀行存款
你這有個計提的過程阿,這個是12月份購買的,之前的沒計提,沒計提怎么做賬
您好,請問什么時候收到,在哪個月做賬
這個是之前別個公司幫我們買的,現(xiàn)在收到發(fā)票付錢
借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師,我像這樣做,他怎么顯示我計提了。 正常我稅金及附加只有增值稅附加,多了個車船稅,實際上我下個月不用交了,這個月已經(jīng)交了啊 只有稅金及附加未交
您好,請問您的分錄是怎么做的呢
我也是這樣做的
但是這樣顯示計提稅金就多那個車船稅
那您把稅金換成 管理費(fèi)用