你好,借管理費用應(yīng)交稅費,車船稅貸,銀行存款。 借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費,車船稅。
老師,我們付車輛保險收的專票,備注欄的車船稅怎么做賬
我們企業(yè)收到了車輛保險發(fā)票,有個車船稅在備注欄,應(yīng)該怎么記賬?
老師,單位購買了一輛車,給保險公司交了保險費和車船稅,但是發(fā)票上只有保險費,車船稅在發(fā)票的備注欄里面,應(yīng)該怎么做賬?
老師你好,我司名下的車輛,本期支付商業(yè)車輛保險費7115.74元,交強險保險費900元,保險公司代收車船稅360元,總合計我司對公戶支付8375.74元。我司收到發(fā)票金額是8015.74元保險費發(fā)票,但備注欄備注了已代收360車船稅。老師我想問下,這要怎么做會計分錄呢?
老師,車輛保險發(fā)票的備注欄的車船稅做賬怎么做
老師你好,屬于2024年度的營業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報了,有1塊多的滯納金。這個滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報還是2025年度年報。然后印花稅計入24年的還是25年的利潤表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費用是相同的嗎
第2問 應(yīng)當是每個周期內(nèi) 進行檢查 題目里沒說是承接上市實體審計業(yè)務(wù) 這個周期還是三年嗎
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師你意思先繳費,后計提
你好? 先計提? ?后交? ?我是計提 寫后面了? ??