你好,可以這么做的,借管理費用貸其他應(yīng)收款。
老師您好!員工已經(jīng)離職了,但是他還有領(lǐng)出去的備用金沒有報銷,還掛在他個人賬上,現(xiàn)在找一些費用票子,還能不能以他的名義報銷了?謝謝!
公司員工在2020年有借款,但實際上已經(jīng)報銷,因為是代理記賬,原始票據(jù)來回郵寄,現(xiàn)在也找不到那筆票據(jù),因為他是法人,是不是先還錢,他在找些票據(jù)報銷這筆費用?員工離職還在掛賬借款,這部分,我是不是只能營業(yè)外支出?匯算清繳的時候調(diào)增?
老師您好,我寫的比較長,麻煩看清楚再回答我,謝謝!我們公司有這樣一個問題,我公司的老板是一個大學(xué)的教授,他現(xiàn)在再合肥注冊了一個總公司,又在上海注冊了一個合肥的子公司(上海的子公司是合肥的全資子公司)現(xiàn)在他的社保是在學(xué)校交的,工資也是在學(xué)校領(lǐng)的,還有一部分工資是在合肥的總公司發(fā)的,上海子公司沒有給他發(fā)工資,他還不是我們公司的法人?,F(xiàn)在主要的業(yè)務(wù)是在上海的子公司,所以他發(fā)生的費用都是和上海子公司有關(guān)系,那我們上海子公司能按員工的報銷方式來給他報銷嗎?比如他的高鐵票我能按員工的報銷一樣可以抵扣嗎?麻煩有經(jīng)驗的老師回答我,謝謝
老板支出去的現(xiàn)金備用金掛了其他應(yīng)收款,一直用來付了兩個員工的工資,拿他們簽字的收條可以銷備用金賬嗎?還有員工在這里領(lǐng)的現(xiàn)金工資,但是在別家公司交社保,我做工資會不會影響他們需要交個人所得稅??
老師好,公司有一部分員工還沒有入職,但是已經(jīng)在為公司跑業(yè)務(wù),這樣他的費用能以他個人名義報銷嗎
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師,這個人已經(jīng)不在工資表了,離職了,還以他個人名義報銷,稅務(wù)能同意嗎?
而你報銷的是什么費用,是差旅費嗎?
老師,如果是差旅費可以以他個人名義報銷并稅前扣除嗎?
看發(fā)票日期 申報工資期間的可以 不是的做招待費
老師,這個發(fā)票不是以前年度員工在職期間的舊發(fā)票,而是他離職后日期開具的新發(fā)票,說實話就是找來的想頂?shù)钠保噪x職員工的名義報業(yè)務(wù)招待費,稅務(wù)上能行嗎?
不好解釋 他有支付出去的證明嗎
有支付證明
那就可以這么做的 需要有支付的證明
老師,如果不能提供支付證明,而找來的發(fā)票開票日期是他離職后日期,那么能不能做成招待費給他報銷?
不能 沒法證明這個業(yè)務(wù)的