您好,不用掛營業(yè)外,該卦哪還是哪里
老師我是新手會計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對,那要怎么更正) 6.報(bào)個稅的時候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時候可能有加班費(fèi),報(bào)的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報(bào)個稅嗎,2個月一起報(bào)就超過了5000這個要怎么處理
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
公司員工在2020年有借款,但實(shí)際上已經(jīng)報(bào)銷,因?yàn)槭谴碛涃~,原始票據(jù)來回郵寄,現(xiàn)在也找不到那筆票據(jù),因?yàn)樗欠ㄈ?,是不是先還錢,他在找些票據(jù)報(bào)銷這筆費(fèi)用?員工離職還在掛賬借款,這部分,我是不是只能營業(yè)外支出?匯算清繳的時候調(diào)增?
@莫老師,上次問的現(xiàn)金的問題,就是我們辦的現(xiàn)金卡,公賬轉(zhuǎn)的現(xiàn)金卡,平時報(bào)銷走的現(xiàn)金,比如報(bào)銷金額1000現(xiàn)金賬戶減少1000,實(shí)際只有500的票,賬上貸現(xiàn)金500,這樣的話外賬和現(xiàn)金日記賬一年有幾十萬的差額,外賬現(xiàn)金越來越多,這個現(xiàn)金賬戶怎么調(diào)賬?第二個現(xiàn)金多得原因是之前代賬公司做報(bào)個稅的工資跟我們實(shí)際的發(fā)放不一樣,他為了不交個稅,差額部分做的借現(xiàn)金,貸銀行,導(dǎo)致現(xiàn)金越來越多。
)我今天又挨罵了,原因是我們15號給一個員工交了社保,個人部分然后今天退這筆錢給她了,原因是人家過兩天就離職了,是要分開做賬嗎,我想問下公戶轉(zhuǎn)賬后隔天退回的款,是要分兩筆做賬吧,我今天直接就在工資單上改了數(shù)據(jù),被罵得好慘,學(xué)理論的時候是說原始憑證不能涂改,刮擦,我也知道,但現(xiàn)實(shí)工作中我看她們寫的費(fèi)用報(bào)銷單,或者付款申請單上寫錯了的又用透明膠粘掉,重新寫,所以搞得我今天退了那筆社保,7工資單上總金額肯定就不對,我就在劃掉數(shù)據(jù)改了,結(jié)果就[破涕為笑][破涕為笑]
收到大米抵債合計(jì)分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時候計(jì)提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計(jì)?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點(diǎn)開,做費(fèi)用的時候正常6個點(diǎn)來抵稅額
您好,不用掛營業(yè)外,該掛哪還是哪里
匯算清繳的時候需要調(diào)整
請問還有什么可以幫您
您就直接說掛營業(yè)外就行,法人那筆可以按我說的那樣操作吧
您好,可以的。您很有見解