?你好? ? ? ? 對沖下法人名下的科目 。我估計是分別在用科目 導致你 掛了好多明細了。 你去看看? ?分別每個科目是什么方面的余額。 我看怎么對沖??
老師:我企業(yè)之前,法人取公賬的錢轉(zhuǎn)入他的私戶,但我把會計分錄處理成借:庫存現(xiàn)金,這期間還發(fā)生了支付費用,用的是庫存現(xiàn)金,請問現(xiàn)在能不能把庫存現(xiàn)金科目調(diào)整成其他應收款?
新入職一個公司,其他應付款-法人,其他應收款-法人,庫存現(xiàn)金-法人,三個科目余額都是負數(shù)是什么意思?需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)賬?還有一個科目是庫存現(xiàn)金-法人第二個私人卡。 是做內(nèi)賬,但是我想把賬理正規(guī)些
老師問一個問題,老師從公司賬戶借款,借:其他應收款—法人,貸:銀行存款,但是這個老板要的是庫存現(xiàn)金,這個科目怎么做呀,是代賬公司的帳
請問下,現(xiàn)在公司賬上掛了很多其他應付款,都是法人,銀行流水支出又不是法人?有影響嗎?還有現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上貨幣資金有幾萬多余額,其他應付款有一百多萬掛賬,是法人。這個賬怎么調(diào)整?
接手一家公司,科目余額表庫存現(xiàn)金有一萬元,但是法人說沒有,賬上還掛了幾萬元應收賬款,可能是法人私下收款后開票了掛賬,這個錢也轉(zhuǎn)不回公司了,做壞賬的話怎么處理,庫存現(xiàn)金怎么處理
小規(guī)模納稅人公司為客戶提供白蟻防治四害消殺服務可以開免稅發(fā)票嗎?
請問老師,上月個稅申報的時候,個稅系統(tǒng)收入少報了一百多元,賬上做賬的金額是對的,那這個月有沒有什么簡單的方法能調(diào)整一下
老師,員工工資多轉(zhuǎn)了一筆,然后員工又是用他太太的銀行卡退回的,老板閑麻煩不原路退回讓員工重轉(zhuǎn),請問這個做賬時如何處理
個人代開的租賃房屋發(fā)票,企業(yè)要不要代扣個稅
老師負債表上的其他應付款是負數(shù),為什么報表還是平的呢
老師,就是張三買車掛靠在我公司名下了,那給賣車公司打款是我公司賬戶打款,還是張三個人卡打款
公司貸款利息會計分錄怎么做,實收資本未實繳
發(fā)現(xiàn)24年折舊表折多了,這個月突然發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)原值成負數(shù)了,24年折多的能不能做成費用一次性抵扣掉,今年折成負數(shù)的調(diào)回去,等于一次性折完可以嗎?
你好,老師,我們公司有幫客戶運營產(chǎn)品,用快遞方式出口到國外,沒有海關等備案,還有一種是貿(mào)易公司采購產(chǎn)品,把款項打到我們那,我們找生產(chǎn)商給到國內(nèi)貿(mào)易公司,這種模式,所得稅季度報表中應填寫哪個?發(fā)生了自營出口業(yè)務,發(fā)生了委托出口業(yè)務,和承擔了代理出口業(yè)務
所得稅申報新表,列入成本費用的應付職工薪酬,有幾個疑問:1.社保+公積金是公司承擔的部分,對嗎?2.福利費是所有計入管理費用或銷售費用的福利費嗎?
1.庫存現(xiàn)金-法人卡1 借方余額 688475; 2.庫存現(xiàn)金-法人卡2 借方余額-1192251.35元;3.其他應收款-法人 借方余額-212000元;4.其他應付款-法人 貸方余額-841789元
?你好? ? 你庫存現(xiàn)金 兩張卡在用嗎 ?? ? 你其他應收款和其他應付款對沖下 :借? ? ? 其他應付款-841789? 貸其他應收款? ? ??-841789
庫存現(xiàn)金卡2沒有在用,前任財務把法人拿來的報銷單公司的費用但又不用公司付錢給法人的時候都記在,庫存現(xiàn)金卡2上了,庫存現(xiàn)金卡1在法人手上,也無法拿到卡的使用明細賬
?你好那你就處理 下 :借庫存商品現(xiàn)金? -卡1? ? ??-1192251.35? 貸庫存現(xiàn)金? ?-卡2?-1192251.35? ? 、? ?就調(diào)整了 。? ? 以后記得用一個明細就行了。別整那么多? 這樣你不好對賬
老師,公賬沒錢時,法人私人轉(zhuǎn)賬進來怎么做賬,公賬轉(zhuǎn)款給法人備注還款時,怎么做賬?像這兩種情況?是統(tǒng)一用一個科目做賬比較好嗎?
?你好? ? ?借銀行存款貸其他應付款? ? ? ? 借其他應付款貸銀行存款? ?是的 最好用一個科目??
老師,經(jīng)過調(diào)整,現(xiàn)在其他應付款平了,其他應收款借方是正數(shù)了,以后和法人的往來借款還款,是接著用這個其他應收款核算比較好還是用其他應付款?
?你好 是的。 以后就用其他應收款了。 我都給你調(diào)平了 別在用其他應付款了。? ?
謝謝老師,法人拿單來登賬又不用公司給他報銷(是公司的開支)是記貸方庫存現(xiàn)金法人私人卡好?還是掛往來其他應收款? 內(nèi)賬
?你好 你其他應收賬款 貸方掛著就行了。? ?
好的,謝謝老師
沒事的。 希望能幫到你? 滿意請給予評價? ?