不可以的,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
老師,社醫(yī)保可以不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算嗎,直接在繳納時(shí):借:管理費(fèi)用——醫(yī)?;蛏绫? 其他應(yīng)收款——代扣醫(yī)?;蛏绫? 貸:銀行存款;這樣可以嗎
老師您好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的社醫(yī)保需要 計(jì)提嗎 借:管理費(fèi)用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師,社保代扣代繳分錄:計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
老師,我們員工工資5700 ,醫(yī)保單位繳納336 個(gè)人繳納80 分錄咋寫(xiě)啊。借管理費(fèi)用工資5700 貸應(yīng)付職工薪酬工資5700 計(jì)提社保借管理費(fèi)用社保336 其他應(yīng)收款80 貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪酬社保416 繳納社保。借應(yīng)付職工薪酬社保416 貸銀行存款416 是這樣做分錄的嘛? 我們交通補(bǔ)貼 1000 通訊補(bǔ)貼240 可以扣除不用交稅的,所以5700扣除1240 在扣除80醫(yī)療個(gè)人 不用繳納個(gè)稅
老師,企業(yè)給員工購(gòu)買社保,計(jì)提的分錄這樣做,對(duì)不對(duì)? 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)保/社保 支付的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)保/社保 貸:銀行存款
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
那是公司繳納醫(yī)社保的這份也要交個(gè)稅是嗎
不需要交個(gè)稅,他需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
好的,謝了
不用客氣,工作愉快。