同學你好,最好是這么大數(shù)額讓他們去辦理個體戶勞務承包這塊,然后你能取得用工成本票,金額太大,這樣合理安全!
各位老師好!我想請教一個問題,我們是勞務公司,有個勞務分包項目,是甲方代付勞務款給我們的,不是總包單位付款給我們,合同是我們與總包單位簽的勞務分包合同,合同里面沒有出現(xiàn)甲方的任何信息,這種我們開票是給總包單位開還是給甲方開呢?這種情況該怎么處理呢?
老師,你好!我們項目是簡易計稅3%的勞務合同,現(xiàn)在要給勞務班組付款,約有幾十萬?但他們又沒有勞務公司,沒有發(fā)票,請問這筆錢怎么轉出比較好呢?
公司去年付了幾十萬勞務費給班組,當時談好他提供發(fā)票,現(xiàn)在代開發(fā)票時稅務局說他名下有公司不能代開發(fā)票,請問這種情況我們公司怎么處理比較合適,我們公司屬于勞務分包單位,麻煩各位老師多多指教。
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務收入,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,發(fā)放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務費與給乙方轉勞務費的,代發(fā)勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務收入,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,發(fā)放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務費與給乙方轉勞務費的,代發(fā)勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產產品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內容
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產品,實際上收的錢是包含了abc三個產品,三個報關單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?
問題是現(xiàn)在放假了,人員都回家了沒辦法辦理個體勞務承包,年底了又必須要給工人付款可怎么辦呀?
和他們說讓他們成立個體戶然后再讓他們給開票,然后正常發(fā)工資!必須要合理化了,國家監(jiān)管嚴格!
關鍵項目在外省,人員都回去了呀!可不可以提備用金出來,開工了再補辦手續(xù)呢
l你屬于勞務外包,直接給他們結算勞務款,讓他們自己發(fā)不行嗎?
老師,你意思直接將錢轉給帶頭的人,讓他發(fā)給各個勞務人員是嗎,需要他們提供哪些資料或票據(jù)嗎?
對啊,你把錢給他們,讓他們和你們簽勞務外包合同。給你們開發(fā)票。