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已出關的產(chǎn)品,本月未做退稅申請,以后月份做,但本月的納稅申報要報嗎,他是本來銷售的應視同銷售才對,報又要怎么報

2025-11-22 18:24

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12月份的稅款申報就按扣除紅字發(fā)票的進行填寫就行了。
2023-12-20
撤銷出口退稅申報。 外銷的金額未價稅合計金額,繳納增值稅=外銷金額/1.13*0.13
2020-09-03
你好,你是商貿(mào)還是生產(chǎn)的?
2024-02-02
同學你好,轉(zhuǎn)內(nèi)銷沒有開票的,可以按未開票收入去申報增值稅,未開票等同于開票,那成本相對應就結(jié)轉(zhuǎn)了,
2022-01-15
對的,這個理解是沒錯的哈,對
2025-09-16
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