你好,借:稅金及附加 貸:銀行存款
建筑行業(yè)小規(guī)模,12月份沒做做印花稅的計(jì)提,可以在1月份交的時(shí)候一起做嗎
建筑行業(yè)小規(guī)模,印花稅沒有計(jì)提怎么做分錄
建筑行業(yè)小規(guī)模印花稅怎么做分錄
小規(guī)模納稅人預(yù)提印花稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?
建筑行業(yè)小規(guī)模,繳納個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么做分錄? 要怎么計(jì)提
老師,假如匯算清繳后需交所得稅700元,分錄怎么做?摘要怎么寫?
有沒有費(fèi)用報(bào)銷單模版?
老師 您好 稅金及附加金額在報(bào)表項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)里嗎
老師,公司要做如下圖所示的宣傳冊,內(nèi)容是關(guān)于公司的介紹及各類設(shè)備產(chǎn)品的介紹,應(yīng)該計(jì)入什么科目?末級(jí)應(yīng)該計(jì)入什么科目?屬于廣告費(fèi)么,需要納稅調(diào)增么?
5月份發(fā)放4月份工資時(shí):個(gè)稅未扣除直接發(fā)放的工資,分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-工資70000元,貸:其他應(yīng)收款-社保6000元,銀行存款64000元,那未扣除的個(gè)稅如何處理
?申報(bào)增值稅的時(shí)候提示:《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”【3781.06】,第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,請(qǐng)核實(shí)是否填寫有誤,以免申報(bào)錯(cuò)誤。我們上期34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 是0,上期我們是有留抵的,但是本次申報(bào)先顯示有未繳的,這種是什么情況,怎么處理呢
老師,這工商年報(bào)房租填0要不要緊
請(qǐng)問下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,與現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)有什么對(duì)應(yīng)關(guān)系
借殼上市到底是個(gè)啥意思呢 可以通俗易懂的解釋嗎
老師,公司平時(shí)正常每月繳納社保,5月份發(fā)放了3月份的工資,那么現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)?
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如果上個(gè)月是計(jì)提了做 借稅金及附加—印花稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸銀行存款 是不是這樣
但是沒做做計(jì)提就直接做 借稅金及附加—印花稅 貸銀行存款 但是這個(gè)稅金及附加—印花稅有數(shù)據(jù),怎么辦?
不是的,印花稅本來就不需要計(jì)提
稅金及附加是損益類的科目,月底要轉(zhuǎn)到本年利潤的。
但是我以前的賬都做了計(jì)提怎么辦
已經(jīng)過了的就不用管了,以后的不要計(jì)提就行了。