您好,稅法上,視同銷售,繳納增值稅;稅率和你銷售的是一樣的。精制茶是13%
老師,公司自產(chǎn)茶葉,辦公室領(lǐng)用,視同銷售需要交稅嗎?稅率是多少呢?
將自產(chǎn)的辦公桌用于財(cái)務(wù)部門辦公使用,是視同銷售,需要交增值稅嗎
老師你好 請(qǐng)教一下 公司自產(chǎn)的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷售繳納增值稅嗎
請(qǐng)問老師,茶葉公司銷售返點(diǎn)贈(zèng)送給客戶的茶葉分錄怎么做呢?是不是要做所得稅和增值稅視同銷售收入?
老師,資源自產(chǎn)自用需要視同銷售嗎?資源稅不是按照不含稅銷售額*稅率或是銷售的數(shù)量*每噸多少錢?為什么有些題目自產(chǎn)的資源也要交資源稅呢,蒙蒙的,不知道哪里理解有偏差
我司為一般納稅人,一項(xiàng)目合同含稅價(jià)1197000,扣留3個(gè)點(diǎn),對(duì)方開具6個(gè)點(diǎn)專票,扣除我司應(yīng)交的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅5%、地方水利建設(shè)基金0.0009后,應(yīng)轉(zhuǎn)對(duì)方多少?列出計(jì)算
老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書,能不能做賬,能不能稅前扣除
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個(gè)科目余額為0
在嗎,請(qǐng)教一個(gè)問題,就是一家公司借用我們的工人干活,兩家公司這種純勞務(wù)交易開幾個(gè)點(diǎn),屬于哪個(gè)類別呀
有沒有北京的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
老師,能給份行政單位整體部門績效表模(mú)板嗎?
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,怎么算稅呢?按售價(jià)還是成本價(jià)呢
您好,按照銷售價(jià)格 的。和你銷售茶葉一樣的做法
是直接做到費(fèi)用里呢還是需要先確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
借:管理費(fèi)用-福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
好的謝謝!老師如果報(bào)損呢?
如果報(bào)損,入營業(yè)外支出
老師,不是說人為或自然走管理費(fèi)用,自然災(zāi)害才走營業(yè)外支出嗎?
對(duì)的,是要區(qū)分情況的
那我們受潮報(bào)損應(yīng)該計(jì)入什么呢
這個(gè)應(yīng)當(dāng)走管理費(fèi)用的
報(bào)損是直接按成本價(jià)轉(zhuǎn)了嗎?
您好,是的,按照成本價(jià)轉(zhuǎn)了的
好的謝謝老師!
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。