您好,稅法上,視同銷售,繳納增值稅;稅率和你銷售的是一樣的。精制茶是13%
老師,公司自產(chǎn)茶葉,辦公室領(lǐng)用,視同銷售需要交稅嗎?稅率是多少呢?
將自產(chǎn)的辦公桌用于財(cái)務(wù)部門辦公使用,是視同銷售,需要交增值稅嗎
老師你好 請教一下 公司自產(chǎn)的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷售繳納增值稅嗎
請問老師,茶葉公司銷售返點(diǎn)贈(zèng)送給客戶的茶葉分錄怎么做呢?是不是要做所得稅和增值稅視同銷售收入?
老師,資源自產(chǎn)自用需要視同銷售嗎?資源稅不是按照不含稅銷售額*稅率或是銷售的數(shù)量*每噸多少錢?為什么有些題目自產(chǎn)的資源也要交資源稅呢,蒙蒙的,不知道哪里理解有偏差
老師,我的季報(bào)做完了,怎么核算是正確還是錯(cuò)誤的
老師,稅務(wù)師考試中會(huì)給消費(fèi)稅稅率表和成本利潤率表格 可以發(fā)一下表格么 我這邊搜索到老師要用的
第69題怎么計(jì)算呢?希望有計(jì)算公式。講解一下來龍去脈。
老師好,我實(shí)際發(fā)是24年12月一8月工資,但9月計(jì)提的工資這10月報(bào)個(gè)稅了但未發(fā)是還掛著的,怎辦?
小規(guī)模納稅人支出的服務(wù)費(fèi)很多,一般跟銷售有關(guān),或者與營業(yè)支出有關(guān)是計(jì)入銷售費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本呢?計(jì)入銷售費(fèi)用了,但占比非常高超過60%了,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)涉及廣宣費(fèi)嗎?
老師,公司之前3月份開過票,有收入,但是那會(huì)我還沒入職,后期我入職接手以后沒業(yè)務(wù),我都是0報(bào)的,我現(xiàn)在還用把工資薪酬那給他填上嗎
你好,有沒有稅務(wù)師的課程
老師,問下公司還沒注冊好只選好了公司名稱,現(xiàn)在買車的話是個(gè)人的名字,是不是不能進(jìn)公司抵扣了?
老師,營業(yè)外收入是多少主營收入的比例是合理的呢
老師,工資薪金那申報(bào)1-6?合計(jì)三十多萬工資,但是成本費(fèi)用一共才25萬,這種情況,企業(yè)所得稅申報(bào)職工薪酬那我咋填,填多少
老師,怎么算稅呢?按售價(jià)還是成本價(jià)呢
您好,按照銷售價(jià)格 的。和你銷售茶葉一樣的做法
是直接做到費(fèi)用里呢還是需要先確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
借:管理費(fèi)用-福利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銷項(xiàng)稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
好的謝謝!老師如果報(bào)損呢?
如果報(bào)損,入營業(yè)外支出
老師,不是說人為或自然走管理費(fèi)用,自然災(zāi)害才走營業(yè)外支出嗎?
對的,是要區(qū)分情況的
那我們受潮報(bào)損應(yīng)該計(jì)入什么呢
這個(gè)應(yīng)當(dāng)走管理費(fèi)用的
報(bào)損是直接按成本價(jià)轉(zhuǎn)了嗎?
您好,是的,按照成本價(jià)轉(zhuǎn)了的
好的謝謝老師!
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評喲,比心,謝謝啦。