是,自產(chǎn)的飲料 用于辦公室接待 也要視同銷售繳納增值稅
老師,你好,我想咨詢一下,本公司無償向本公司員工提供借款服務,用于員工買房,是否需要視同銷售繳納增值稅呢?
公司自產(chǎn)貨物的輔材用于公司承接的清包工程 輔材要視同銷售繳納增值稅企業(yè)所得稅嗎?
請問老師,公司購買的產(chǎn)品用于贈送客戶或者作為員工福利,都需要視同銷售,繳納增值稅嗎?
老師,將自產(chǎn)空調(diào) 30 臺用于辦公樓 ,請問是視同銷售嗎,要繳納增值稅嗎
公司自產(chǎn)的商品用于贈送 自己飲用 這種情況直接視同銷售 按照成本價繳納增值稅 但是并沒有產(chǎn)生收入 還用確認收入嗎
老師,無票收入上個季度報了14萬,這個季度報3萬多,會有風險么,其實前兩個季度無票報多了比實際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬發(fā)票,9月經(jīng)結算,我只需要付2.9萬 這個1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會計分錄
答案里面為什么要有這個(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個稅申報錯了,少申報人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進去怎么弄啊?
老師,之前會計在2021年7月銷售商品用庫存現(xiàn)金入賬,借庫存現(xiàn)在10000元,貸主營業(yè)務收入9900.99貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應收賬款10000元,這樣應收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應收賬款10000元,帶庫存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
貨幣資金期初設置:期初余額693943.44,年初余額608062.99;資產(chǎn)負債表年初余額608062.99,期末余額725723.71,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金凈增加額本年累計金額31780.7,本期金額31780.27,期初現(xiàn)金余額本年累計金額608062.99,本期金額693943.44,期末現(xiàn)金余額本年累計金額639843.26,本期金額725723.71。 這個數(shù)據(jù)對嗎
二手車發(fā)票怎么開?要去車管所開嗎
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負率是多少,企業(yè)所得稅稅負率是多少
老師 視同銷售的銷項稅額 申報增值稅應該怎么填列
我們新辦企業(yè) 生產(chǎn)新品 目前還沒有收入
參照市場同類商品銷售價格或自己的銷售價格
因為我們是生產(chǎn)飲料的 而且是新品 前面都是因為送客戶 和辦公室招待用才視同銷售 這部分需要繳納的增值稅在哪塊填列
我看了一下納稅申報表表一 有未開具發(fā)票欄次 我在這塊填銷項應納稅額,銷售額這塊確實沒有 寫0對嗎
填寫在 未開具發(fā)票欄次
銷項稅額這塊填寫視同銷售應繳納的銷項稅 對應銷售額填寫0 對嗎
不是填寫0 ,按市場上同類產(chǎn)品價格