你好是的,這個(gè)是視同銷售。
請(qǐng)問(wèn)贈(zèng)送給客戶的產(chǎn)品要視同銷售嗎?增值稅和企業(yè)所得稅都要交嗎?分錄怎么做?
公司購(gòu)買的禮品無(wú)償贈(zèng)送給客戶是要視同銷售繳納增值稅的吧,如果是的話,會(huì)計(jì)上要確認(rèn)收入么,如何做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,茶葉公司銷售返點(diǎn)贈(zèng)送給客戶的茶葉分錄怎么做呢?是不是要做所得稅和增值稅視同銷售收入?
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳上的視同銷售收入哪種情況需要填寫呢?比如茶葉公司以商品作為返點(diǎn)贈(zèng)送,賬務(wù)上做過(guò)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那么匯算清繳視同銷售這張表需要填寫嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我司作為增值稅一般納稅人 外購(gòu)貨物取得增值稅專用發(fā)票 無(wú)償贈(zèng)送給客戶 要視同銷售 的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,少申報(bào)人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進(jìn)去怎么弄???
老師,之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷售商品用庫(kù)存現(xiàn)金入賬,借庫(kù)存現(xiàn)在10000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫(kù)存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫(kù)存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
貨幣資金期初設(shè)置:期初余額693943.44,年初余額608062.99;資產(chǎn)負(fù)債表年初余額608062.99,期末余額725723.71,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金凈增加額本年累計(jì)金額31780.7,本期金額31780.27,期初現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額608062.99,本期金額693943.44,期末現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額639843.26,本期金額725723.71。 這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)嗎
二手車發(fā)票怎么開?要去車管所開嗎
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
分錄怎么做呢
你好,這個(gè)借銷售費(fèi)用貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
借方“銷售費(fèi)用”沒(méi)有發(fā)票是不是要做納稅調(diào)增?
你好是的。就是這樣子,所以一般老師都建議開帶折扣的發(fā)票。
老師,如果是開的折扣發(fā)票,,是不是要把這個(gè)金額填寫在匯算清繳“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”里收入類調(diào)整“銷售折扣、折讓和退回”里?
你好!不用。你開帶折扣的,按折扣后的金額來(lái)申報(bào)收入就行