你好是的,這個(gè)是視同銷售。
請(qǐng)問(wèn)贈(zèng)送給客戶的產(chǎn)品要視同銷售嗎?增值稅和企業(yè)所得稅都要交嗎?分錄怎么做?
公司購(gòu)買的禮品無(wú)償贈(zèng)送給客戶是要視同銷售繳納增值稅的吧,如果是的話,會(huì)計(jì)上要確認(rèn)收入么,如何做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,茶葉公司銷售返點(diǎn)贈(zèng)送給客戶的茶葉分錄怎么做呢?是不是要做所得稅和增值稅視同銷售收入?
請(qǐng)問(wèn)老師,匯算清繳上的視同銷售收入哪種情況需要填寫(xiě)呢?比如茶葉公司以商品作為返點(diǎn)贈(zèng)送,賬務(wù)上做過(guò)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那么匯算清繳視同銷售這張表需要填寫(xiě)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我司作為增值稅一般納稅人 外購(gòu)貨物取得增值稅專用發(fā)票 無(wú)償贈(zèng)送給客戶 要視同銷售 的會(huì)計(jì)分錄怎么做
逾期申報(bào)前是一圖,補(bǔ)申報(bào)后第二天出現(xiàn)二圖,這個(gè)怎么處理?
董孝彬老師我把是食堂采購(gòu)食材,維修電器放在管理費(fèi)用可以嗎?
老師您好。公司為個(gè)體戶,查賬征收,2025年1月初開(kāi)了銷售發(fā)票,它是屬于裝潢店做牌匾,含稅收入78,300元,它的成本大約在75,000,老師你說(shuō)他這個(gè)成本是不是都得列支發(fā)票像平時(shí)打車飯費(fèi)能入進(jìn)來(lái)嗎?有的是手撕票。能可以入賬嗎 手撕票,他后臺(tái)復(fù)核的時(shí)候看不到成本,與銷售的一個(gè)發(fā)票比對(duì)可以。不能有風(fēng)險(xiǎn)嗎
企業(yè)通過(guò)二手車交易市場(chǎng)賣二手車給別的單位,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票怎么開(kāi)具?
我是供應(yīng)鏈公司一般納稅人,我客戶都是個(gè)體戶,他們不要發(fā)票,我報(bào)稅要怎么做才好呢?
老師,您好,公司收到員工個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi),怎么入賬
企業(yè)通過(guò)二手車交易市場(chǎng)賣二手車給別的單位,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票怎么開(kāi)具?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司實(shí)繳0,轉(zhuǎn)讓股權(quán)金額是多少
老師 請(qǐng)問(wèn)下采購(gòu)?fù)素浀木唧w會(huì)計(jì)分錄怎么做
逾期申報(bào)前發(fā)了一圖,補(bǔ)申報(bào)后出現(xiàn)了二圖,這個(gè)怎么處理?
分錄怎么做呢
你好,這個(gè)借銷售費(fèi)用貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
借方“銷售費(fèi)用”沒(méi)有發(fā)票是不是要做納稅調(diào)增?
你好是的。就是這樣子,所以一般老師都建議開(kāi)帶折扣的發(fā)票。
老師,如果是開(kāi)的折扣發(fā)票,,是不是要把這個(gè)金額填寫(xiě)在匯算清繳“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”里收入類調(diào)整“銷售折扣、折讓和退回”里?
你好!不用。你開(kāi)帶折扣的,按折扣后的金額來(lái)申報(bào)收入就行