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請問老師,茶葉公司銷售返點贈送給客戶的茶葉分錄怎么做呢?是不是要做所得稅和增值稅視同銷售收入?

2024-04-22 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-22 11:30

你好是的,這個是視同銷售。

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快賬用戶4642 追問 2024-04-22 11:35

分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-04-22 11:38

你好,這個借銷售費用貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶4642 追問 2024-04-22 11:39

借方“銷售費用”沒有發(fā)票是不是要做納稅調(diào)增?

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齊紅老師 解答 2024-04-22 11:40

你好是的。就是這樣子,所以一般老師都建議開帶折扣的發(fā)票。

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快賬用戶4642 追問 2024-04-22 14:57

老師,如果是開的折扣發(fā)票,,是不是要把這個金額填寫在匯算清繳“納稅調(diào)整項目明細(xì)表”里收入類調(diào)整“銷售折扣、折讓和退回”里?

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齊紅老師 解答 2024-04-22 14:58

你好!不用。你開帶折扣的,按折扣后的金額來申報收入就行

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你好是的,這個是視同銷售。
2024-04-22
同學(xué),你好,不用,直接做招待費就可以了。
2021-01-11
你好; 一般收入明細(xì)表 和納稅調(diào)整表以及一般成本明細(xì)表;和主表的
2024-04-23
您好 借 銷售費用-樣品費 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 要交增值稅跟所得稅
2022-12-07
對的 這樣做就可以的
2021-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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