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請問下出口發(fā)票,在12月開了13%的發(fā)票,1月沖紅了,又開了張正確的0%的發(fā)票,這個在申報(bào)出口退稅怎么報(bào)呢?

2021-02-04 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-04 11:25

申報(bào)出口退稅,錄入你正確0%的發(fā)票

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快賬用戶9801 追問 2021-02-04 14:31

這個正確的到次月沖紅了才開出來,那當(dāng)月開了13%不做出口退稅申報(bào)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-04 17:11

開具13%的單當(dāng)月,按13%申報(bào)一般項(xiàng)目

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申報(bào)出口退稅,錄入你正確0%的發(fā)票
2021-02-04
你好,上月多交的可以抵當(dāng)月要交的增值稅,如果都是零稅率,沒有要交稅的情況,那就去稅局退稅,一般要帶公章,發(fā)票,合同之類的東西
2020-12-03
同學(xué)你好 發(fā)票得重新開
2022-02-17
同學(xué)你好,申報(bào)表根據(jù)實(shí)際發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫,申報(bào)就好,是負(fù)數(shù)就填寫負(fù)數(shù)。
2021-06-03
你好,好呃逆開具的正數(shù)抵減購填寫在免抵退那里
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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