可以不用做應(yīng)交稅費(fèi)科目地。
老師你好,公司是種植蔬菜的,申報增值稅的時候,現(xiàn)金收入是填在哪一欄呢?是填在最右邊那里嗎?
老師你好,種植蔬菜是免稅的,我做賬的時候,現(xiàn)金收入,我要不要做一步貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅呢?
老師好,麻煩問一下我做賬的時候不做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),全部做入主營業(yè)務(wù)收入,等到月底的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 可不可以
老師 這算是免稅收入嗎? 開出這個發(fā)票做收銷售收入的時候,我們是貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額,后面轉(zhuǎn)入未交增值稅。 但是交稅的時候發(fā)現(xiàn)這個是免稅收入,然后未交增值稅就一直掛賬,應(yīng)該怎么平呢?
我公司一般納稅人人,做超市的,銷售蔬菜豬肉等免稅商品,收到十萬元錢,請問老師怎么做賬呢?我做的是: 借:現(xiàn)金100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入—免稅收入100000 請問對嗎?謝謝
個人以無形資產(chǎn)出資的時候,是不是要涉及個人所得稅,相當(dāng)于先賣后投?
請問,增值稅繳納后更正申報后不交了,可以轉(zhuǎn)到下一個年度抵嗎
老師,一般納稅人本月開具證明普票,沒有開具專票,那么需要取得進(jìn)項(xiàng)專票嗎?還是取得普票進(jìn)項(xiàng)就行
我是旅游業(yè),游客投訴后的賠款,做什么科目?
老師,更正23匯算報表,申請退稅,需要更正財務(wù)報表嗎,我們是小企業(yè)
老師,開不出來發(fā)票怎么辦
貿(mào)易公司運(yùn)費(fèi)計入經(jīng)營成本吧!
我剛咨詢了代辦財務(wù)方面的事情,財務(wù)提出了一個問題:在新的公司法下,以無形資產(chǎn)出資的股東在后期的股權(quán)變更和盈利方面會面臨高達(dá)20%以上的稅,公司良好情況下,這是一筆沒有必要巨額支出。即使公司注銷或減資,無形資產(chǎn)方都繳稅。 這是什么意思?無形資產(chǎn)出資,后期股東變更或者盈利,這不是本來就20%的個稅嗎?如果是合理的平價變更,也不涉及20%個稅吧
老師,印花稅是銷售合同和采購合同總金額,對嗎?那我采購產(chǎn)品,送給客戶的樣品合同,也要算進(jìn)去嗎?還是樣品采購合同不算?畢竟我沒有收客戶的樣品費(fèi)
其他應(yīng)付款額度大了,實(shí)際老板從公賬上面提現(xiàn)了,同時,也有一些發(fā)票進(jìn)來,庫存現(xiàn)金支付的,可不可以直接把這個金額充那個庫存現(xiàn)金啊?