填寫稅前的,不含增值稅 扣除是收入*20%
老師,財(cái)產(chǎn)租賃所得如何申報(bào)個(gè)稅,我是指的實(shí)操,比如增員的時(shí)候,是不是不用寫雇員,任職類型就寫其他,然后填收入的時(shí)候,比如說收入10000,填進(jìn)去后減除費(fèi)用怎么還是800,系統(tǒng)更改不了,不是按照收入的80%為應(yīng)納稅所得額嗎
自然人稅收系統(tǒng)中,申報(bào)一般勞務(wù)報(bào)酬所得,收入及減除填寫中:以稅后收入為5500為例,收入填寫是(稅前還是稅后收入?)系統(tǒng)自動(dòng)生成的費(fèi)用是什么?
為什么個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬1500,按公式計(jì)算出來(lái)需要交140的個(gè)稅,但是填報(bào)到個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里,計(jì)算出來(lái)不需要交稅呢?費(fèi)用300是填寫1500后系統(tǒng)自動(dòng)生成的,而且減除費(fèi)用不應(yīng)該是800嗎
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開票收入(減按1%開票)78579.95元,未開票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開票金額,加入未開票金額后,系統(tǒng)提示:沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問下要如何填寫申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入(未開票收入+已開票收入),第三張圖是填寫提交后的提示。 請(qǐng)問下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
請(qǐng)問內(nèi)含收益率跟現(xiàn)值指數(shù)相比,哪個(gè)更適用原始投資額現(xiàn)值不同的獨(dú)立方案。
老師,可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的會(huì)計(jì)分錄
新建公司第一月社保沒定下來(lái),沒有報(bào)社??梢詥幔?/p>
老師,擔(dān)任企業(yè)法人最大的風(fēng)險(xiǎn)是什么
老師,金融資產(chǎn)與負(fù)債章節(jié)的,利息,每年年末付息和最后一次還本付息的賬務(wù)處理一致嗎?最新教材中是怎樣說的,怎么好多網(wǎng)課都說全部計(jì)入資產(chǎn)成本呢?
公司7月底新建的,一直定不下來(lái)人員薪資方案,報(bào)銷流程設(shè)置,萬(wàn)一15號(hào)前還定不下來(lái),7月份產(chǎn)生的費(fèi)用和稅費(fèi)能拖著下月報(bào)嗎?
會(huì)計(jì)中級(jí)實(shí)務(wù)概念型題目不會(huì)做怎么辦 有木有可以下載下來(lái)總結(jié)的概念PPT啊
老師你好,4S店現(xiàn)金收銀,收取對(duì)方定金,開具了收據(jù),后期開票需要收回來(lái)吧
第二題,不恰當(dāng),不是公眾利益實(shí)體,是上市實(shí)體
自產(chǎn)的產(chǎn)品領(lǐng)用做品宣,是直接成本入費(fèi)用還是做視同銷售
這里的費(fèi)用是怎么算出來(lái)的?
你好 前面的收入*20%的
這里的費(fèi)用是什么的費(fèi)用,為什么要計(jì)算出來(lái)?一般勞務(wù)報(bào)酬所得稅是最終繳稅的費(fèi)用?
你好 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;
稅前6875的收入,應(yīng)納稅勞務(wù)報(bào)酬所得額為5500,應(yīng)納稅額為1100,想問:實(shí)際稅后收入為6875-1100=5775,這樣理解對(duì)嗎
你好 是的 可以這么理解的