可以的,可以這樣計(jì)入費(fèi)用的啊
老師請(qǐng)問工廠退貨回來損耗的紙箱配件算我們自己的費(fèi)用、分錄要怎么做呢 我之前的損耗都做的是借銷售費(fèi)用損耗費(fèi),貸原材料紙箱。 好需要做什么分錄嗎
家具廠(就像我們?nèi)ベI床一樣,進(jìn)回來是一塊一塊的板子,回來組裝),我們發(fā)貨后客戶發(fā)現(xiàn)其中一塊板子有問題,我們廠家要補(bǔ)發(fā)一塊給客戶,費(fèi)用廠家自已承擔(dān),要記入到什么費(fèi)用,分錄怎么做? 補(bǔ)發(fā)的板子也要做報(bào)價(jià)單,也要耗用原材料和人工的,相當(dāng)于我銷售的這個(gè)家具成本增加了,而且是成本增加了,價(jià)格還是原來的價(jià)格,成本增加的部分是廠里認(rèn)
你好老師,請(qǐng)問我們是餐飲住宿企業(yè), 1.平時(shí)股東招待來訪客戶在自己餐廳吃飯,簽單不用付款,這個(gè)需要確認(rèn)收入嗎,完整核算流程分錄怎么做? 2.員工也在這里免費(fèi)用餐(原材料都是統(tǒng)一的),需要確認(rèn)收入嗎?完整核算分錄怎么做?
老師你好,我們21年租金計(jì)提了180萬-22年回來發(fā)票才120萬=60萬多計(jì)提的,現(xiàn)在要調(diào)增,那個(gè)以前年度損益怎么做分錄呢?還有未分配利潤分錄怎么做呢?希望有詳細(xì)分錄。以前做預(yù)提費(fèi)用,是借:銷售費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提
老師好,我們是洗沙廠,給購買方送貨運(yùn)費(fèi)我計(jì)入銷售費(fèi)用,但是有些其他運(yùn)費(fèi),比如還沒銷售前倒運(yùn)沙,購買的設(shè)備材料等運(yùn)費(fèi)也應(yīng)該統(tǒng)一計(jì)入銷售費(fèi)用嗎?還有,洗完沙出來的泥土需要運(yùn)輸出去,都怎么做借方分錄
工資表上扣除的個(gè)稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請(qǐng)問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個(gè)數(shù)啊?
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報(bào)銷的時(shí)候只報(bào)1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會(huì)付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報(bào)表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報(bào)銷,請(qǐng)問這種情況怎么做賬?具體的會(huì)計(jì)分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
后邊的需要做什么分錄嗎老師
計(jì)入費(fèi)用就可以了,不用在做什么處理了