同學(xué)你好 1.要確認(rèn)收入的哦借銷售費用招待費貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項 2.是的借福利費貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個月的每個項目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進(jìn)項發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計折舊,這個機(jī)器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
你好老師,請問我們是餐飲住宿企業(yè), 1.平時股東招待來訪客戶在自己餐廳吃飯,簽單不用付款,這個需要確認(rèn)收入嗎,完整核算流程分錄怎么做? 2.員工也在這里免費用餐(原材料都是統(tǒng)一的),需要確認(rèn)收入嗎?完整核算分錄怎么做?
你好老師,請問我們是一家培訓(xùn)學(xué)院,有餐飲,酒店住宿,培訓(xùn)業(yè)務(wù),現(xiàn)在接到一個培訓(xùn)業(yè)務(wù),合同約定提供吃住,費用一起結(jié)算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓(xùn)費收入嗎? 2.餐飲部分的金額,餐廳需要怎么準(zhǔn)確結(jié)轉(zhuǎn)成本? 3.住宿部分的金額,是以現(xiàn)行房間價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 4.餐飲和住宿這邊需要重復(fù)確認(rèn)這部分收入嗎? 5.整個業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那這個員工餐怎么確認(rèn)具體金額?還是按每個人多少錢來確定?
按照每個人的花費來確定就行了
現(xiàn)在員工都是相當(dāng)于每餐大家一起吃炒個五六個菜,是沒有規(guī)定每個人多少錢!
那就直接按照總金額平攤
相當(dāng)于還是按我們對外售價的菜單來算是吧?這個不用繳納個稅吧?還需要分?jǐn)倖幔?
對的 可以這樣理解的
相當(dāng)于員工用餐還是需要視同銷售計算增值稅是吧
對的 需要視同銷售的
我對于不用繳納個稅的員工餐還需要分?jǐn)偟矫總€人不太理解呢老師,可以直接按總額記錄分錄嗎
這個可以直接按總額做分錄 分?jǐn)偟絺€人是計入福利費合并工資交個稅
由于這個是公司內(nèi)部餐廳,我看會計學(xué)堂很多資料說這種又不需要繳納個稅呢?
福利費合并工資的話就需要繳納的
但是我看資料說合并的不能量化的福利不需要繳納個稅呢?(因為無法確定是哪個人吃得多哪個人吃得少?。?
不合并工資就不用交個稅
當(dāng)然大多數(shù)員工都是低于8工資的。這個福利費如果不合并,稅務(wù)局查到會不會有風(fēng)險?
沒事 這個不會有風(fēng)險的
謝謝老師,還有一個問題就是我們現(xiàn)在只有餐飲營業(yè)許可,沒有住宿營業(yè)許可,這個住宿都是偷偷接待客人,這個住宿收入可不可以做成餐飲收入?有風(fēng)險嗎?
同學(xué)你好 可以 開發(fā)票對方同意就行了