你好,需要把發(fā)票退回給對(duì)方,讓對(duì)方按10萬開具發(fā)票入賬才是的?
老師,供應(yīng)商開發(fā)票10萬給我們,我們后來只付8萬給他們,那多出的發(fā)票怎么處理,是調(diào)賬呢還是一直掛在賬上呢?
老師,實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生額是10萬,但是供應(yīng)商給我們多開了2萬發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)付賬款上多掛著的2萬如何處理好?
老師好,我們是服務(wù)行業(yè),上上個(gè)月開票給對(duì)方10萬元,對(duì)方也付給我們10萬。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多開了2000元票,請(qǐng)問如何處理?謝謝!
老師好,我們內(nèi)賬有一筆業(yè)務(wù)是公戶轉(zhuǎn)了對(duì)方供應(yīng)商14萬多。供應(yīng)商也開了14萬多的發(fā)票。實(shí)際我們是找的票,這樣走了一下。跟供應(yīng)商這實(shí)際貨款3萬,開票費(fèi)用按10個(gè)點(diǎn)算的14000。這筆我應(yīng)該怎么記賬?
原設(shè)備10萬,我們實(shí)際支付供應(yīng)商買設(shè)備8萬,還有2萬是供應(yīng)商因我們上年銷售得力,返利2萬抵消,但對(duì)方開了10萬的發(fā)票。這個(gè)2萬差額怎么做賬,后續(xù)我們也不會(huì)付
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購(gòu)發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
但是已經(jīng)跨年了
你好,已經(jīng)跨年了也只能是這樣操作啊?