您好,將差異部分做以前年度損益調(diào)整,確保后期余額相同
為什么我沒有期初余額,之前建賬時有些啊,設(shè)置期初余額時,累計自動出現(xiàn),刪也刪不了我就把累計也寫上去了,為了試算平衡,跟寫期初填的一樣,后面開始做賬后就資產(chǎn)負債表沒有期初余額,金蝶標準版
問一下,以前應收賬款期初設(shè)置錯誤,期初有余額的,設(shè)置的沒有余額,現(xiàn)在到款了,導致后面的余額一直對不上,應該怎么調(diào)整
老師應付賬款沒有明細,我設(shè)置期初數(shù),直接應付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應付賬款設(shè)置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應付賬款沒有明細,我設(shè)置期初數(shù),直接應付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應付賬款余額應該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應付賬款設(shè)置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應付賬款里的某個公司應付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師,應付賬款科目余額表的貸方有幾十萬的余額,以前老板是對私支付貨款導致這個余額一直在上面,現(xiàn)在供應商也不做了,我這個怎么調(diào)整
我們村要成立一個合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊么
我們是甲方、收到乙方贈送的物資、這個不是購買的,是送給我們的、同時也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個應該入帳嗎
員工購買公司用產(chǎn)品,由于享受了國補開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個人的名字,這個可以報銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報數(shù)據(jù)有一項填錯,需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會不會引起風險?
老師 裝修費發(fā)票5月份開的 攤銷從這個月開始還是下個月
郭老師,我們需要對方做體系審核,因為我們有一些資質(zhì)需要,對方的車票餐費需要我們出,當時合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團建的餐費入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應該多久確認一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務風險提示這個,怎么自查?
設(shè)置期初之前開過發(fā)票,設(shè)置的時候沒有設(shè)置余額,之后到款了一直有余額,要調(diào)整的話直接借應收,貸以前年度損益調(diào)整,這樣對嗎,謝謝
您好,是的,您的理解非常正確。
但是這樣不是影響了未分配利潤嗎
您好,是的,就是因為以前年度的事項導致的差異,所以得調(diào)整以前年度損益