您好,應付賬款-暫估
老師 我們是提供服務的 主營業(yè)務成本是人工成本 那提供勞務部門購買的低值易耗品 發(fā)生的施工車輛維修費等計入什么科目合適
老師,汽車維修服務業(yè),我要計提我這月付外修的噴漆費,借主營業(yè)務成本 -油漆人工,那貸記哪個科目呢?
老師,我們是物業(yè)公司,支付電梯維保費記入什么科目,還有支付的小區(qū)路面臨時人工費記入什么科目?我們科目是主營業(yè)務成本-物業(yè)管理/維修管理/綠化管理?記入哪個里面
老師,汽修廠,維修配件和工時收入,我都做的主營業(yè)務收入,那結轉成本時候,配件我按買價一一結轉,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,但是這個工時做那個科目,怎么結轉
老師,我們是4s店,計提工資,銷售是銷售費用,輔助部門是管理費用。但是有一個我不是很明白,維修會有工時費。那車間維修工人的工資為什么計提主營業(yè)務成本-工時成本呢
老師開了一個負數(shù)發(fā)票,又開了同樣金額的證書發(fā)票怎么做賬
老師,我們公司是華新水泥的經(jīng)銷商,每次客戶需要水泥都是公司里面的車直接去廠里面拉 拉了,然后就直接送到對方工地,幾乎沒有到我們這邊公司來。華新水泥有一個交貨單直接交給客戶,我們這邊還需要辦入庫單出庫單嗎
商貿(mào)企業(yè)開發(fā)票,買進來是什么,賣出去就是什么,數(shù)量也要保持一致嗎?如果不一致怎么吧?
老師 你好 我想問下就是增值稅的尾差,0.01元計什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫借,所得稅費用——負數(shù),貸,應交稅費應交所得稅——負數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應交所得稅——正數(shù),財務說這么寫不對,我又紅沖了,又重新寫分錄,借,銀存,貸,應交所得稅,借,應交所得稅,貸,利潤分配未分配利潤,結果所以科目所得稅費用結轉到所以科目本年利潤就減少23.24,和資產(chǎn)負債表的未分配利潤減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對吧
老師好,打算去一家承包食堂的公司上班,也就是餐飲,需要注意哪些事項
郭老師,請問一下我們送一批物資給群眾,那很多人是老人家不會寫字的,我們可以寫了老人家按手印嗎?然后我們拍個照發(fā)放物資的照片。
鐘老師,目前是做題,做練習
老師你好,商務會計,是什么意思,有個老板說,他公司是商務會計,是指商貿(mào)嗎
你好,老師,請問下餐飲行業(yè)購買面條,一般是計入庫存商品還是原材料比較合適。
或者是計入到其他應付款中
好的,謝謝老師。
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。