你好 合同簽訂后就要繳印花稅,每月按租金申報房產(chǎn)稅
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司出租房屋,2021年1月1日至12月31日簽訂租賃合同,那什么時候才能申報房產(chǎn)稅及印花稅,
2×15年8月10日,星海公司支付價款2980萬元購人一處房屋,將該用于對外出租。8月25日,星海公司與B公司簽訂了經(jīng)營租賃合同,將房屋出租給開始日為2x15年9月1日,租賃期為5年,年租金為180萬元,自租賃期開始日起,每年9月1日按年預(yù)收租金。星海公司對投資性房地產(chǎn)采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計量,該房屋折舊年限為20年,預(yù)計凈殘值為100萬元,采用年限平均法計提折舊。2x18年12月31日,星海公司對該房屋進(jìn)行減值測試,預(yù)計可收回金額為2100萬元。2×20年8月31日,該房屋租期滿,星海公司將其收回后作自己的辦公場所,每年12月31日計提折舊確認(rèn)租金收入,假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)(10)2x18年12月31日計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(11)2x19年9月1日預(yù)收租金(12)2x19年12月31日計提折舊并確認(rèn)租金收入(13)2x20年8月31日收回房屋轉(zhuǎn)為自用(14)2x20年12月31日計提折舊(15)2x21年12月31日計提折舊
我們公司是新辦的公司!公司的廠房和辦公室是租另外一個公司的!簽訂了房屋租賃合同,房租月租金2萬,租賃時長3年,合同生效日2022年3月31日,那么我們公司需要繳納印花稅嗎?如果需要交,到底什么時候交,到底交多少錢?怎么算的?
2×15年8月10日,星海公司支付價款2980萬元購人一處房屋,將該用于對外出租。8月25日,星海公司與B公司簽訂了經(jīng)營租賃合同,將房屋出租給開始日為2x15年9月1日,租賃期為5年,年租金為180萬元,自租賃期開始日起,每年9月1日按年預(yù)收租金。星海公司對投資性房地產(chǎn)采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計量,該房屋折舊年限為20年,預(yù)計凈殘值為100萬元,采用年限平均法計提折舊。2x18年12月31日,星海公司對該房屋進(jìn)行減值測試,預(yù)計可收回金額為2100萬元。2×20年8月31日,該房屋租期滿,星海公司將其收回后作自己的辦公場所,每年12月31日計提折舊確認(rèn)租金收入,假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)(10)2x18年12月31日計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(11)2x19年9月1日預(yù)收租金(12)2x19年12月31日計提折舊并確認(rèn)租金收入(13)2x20年8月31日收回房屋轉(zhuǎn)為自用(14)2x20年12月31日計提折舊(15)2x21年12月31日計提折舊。為什么2019年算折舊是這樣的((2100-100)/16*12+8)*12,那個8是怎么來的呀
公司是小規(guī)模納稅人,二房東。與一租戶去年簽訂合同,現(xiàn)在租戶方原因提出單方解除合同,雙方協(xié)議:租賃關(guān)系今日終止,同時:租戶去年支付的租賃保證金1萬元不予退還,另向我司支付1萬元用于復(fù)原房屋。請問租賃保證金、復(fù)原房屋金,開票時項目名稱選什么?選租金(及租金對應(yīng)的編碼)嗎?
怎么看已經(jīng)勾選的發(fā)票
物流公司收到很多三方物流票,但是現(xiàn)在不想抵扣成本,除了掛成本,還能掛哪個科目,慢慢抵扣,因?yàn)楝F(xiàn)在還沒收入
我們公司贈送了另一個公司一項固定資產(chǎn),我們正常做了視同銷售處理,繳納了增值稅等相關(guān)稅費(fèi),請問我們因該贈送業(yè)務(wù)產(chǎn)生的損失能否在企業(yè)所得稅稅前扣除(比如我們視同銷售時未收的應(yīng)收款項,或者資產(chǎn)處置損失等)
老師,公司跟法人用現(xiàn)金借款,寫了借款單還需要寫收入證明單嗎?
老師:辦公室裝修,開13%的專票可以抵扣嗎?
請問經(jīng)營賬是什么意思
老師:您好!朋友公司的賬一直放在代理記賬公司,現(xiàn)在因?yàn)橐赊D(zhuǎn),報表的未分配利潤有400多萬,查了一下發(fā)現(xiàn)有筆100多萬的向其他人的借款,代理記賬公司看到銀行對賬單有入賬100多萬,誤把這筆借款做成了預(yù)收賬款,如果現(xiàn)在調(diào)整這筆錯誤的會計分錄,可以減少未分配利潤嗎?
生產(chǎn)企業(yè)超期申報 填寫出口信息的(出口貨物銷售額幣種匯率是為出口當(dāng)月第一個工作日的匯率,例如7.3) 例如銀行回單顯示匯率7.1 ①填寫收匯信息的(出口貨物收匯幣種匯率是要填7.1還是7.3) ②憑證總金額:其實(shí)對方轉(zhuǎn)進(jìn)來5000但是減了30手續(xù)費(fèi),顯示貨幣4970,這種情況憑證總金額填5000還是4970
公司對外投資,投資單位是集團(tuán)內(nèi)部單位子公司,被投資單位虧損狀態(tài),匯算清繳的時候是不是需要填報投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表跟符合條件居民企業(yè)之間的股息、虹利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表
老師您好,資產(chǎn)處理的科目是什么啊?
老師是這樣的,房產(chǎn)稅不是每年的4月10月才能申報嗎
可能征管政策有地區(qū)差異