同學(xué)你好,賬務(wù)處理直接沖抵,增值稅申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不用通過(guò)年度損益調(diào)整。
20年12月已抵扣發(fā)票發(fā)票錯(cuò)誤,申請(qǐng)紅沖后,對(duì)方開具紅沖發(fā)票,21年一月分錄,做一筆12月對(duì)應(yīng)發(fā)票的紅沖,再做一筆正確的分錄,需要再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?要做年度損益調(diào)整嗎?
老師好!對(duì)上個(gè)月的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票進(jìn)行了紅沖,同時(shí)開具了正確的相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票,紅沖的分錄做了之后。還要再做一筆正確的藍(lán)字發(fā)票的分錄嗎?
老師,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務(wù),現(xiàn)在收到正確的發(fā)票,紅沖去年那筆業(yè)務(wù),再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發(fā)票,之前后面還有其他憑證,需要復(fù)印過(guò)來(lái)嗎?
去年購(gòu)進(jìn)發(fā)票,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額少了一分錢,要如何調(diào)整,做一張紅沖然后再做一個(gè)正確的嗎
請(qǐng)問我去年開發(fā)成本多提了3295.84元,需要用到以前年度損益調(diào)整嗎?還是直接紅沖再做一筆正確的分錄,損益調(diào)整沒有影響不需要調(diào)整吧?
老師 24年銀行手續(xù)費(fèi)有2.7 沒記到賬上。24年的年報(bào)都報(bào)完了。我現(xiàn)在怎么改這個(gè)賬啊
老師請(qǐng)問:第一季度資產(chǎn)達(dá)5000W,季報(bào)時(shí)提示不屬于小微企業(yè)。但增值稅申報(bào)選擇了小微0申報(bào),這個(gè)需要更正申報(bào)嗎。
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦 民間非營(yíng)利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬(wàn)元,是購(gòu)買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫(kù)存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個(gè)發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說(shuō)法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購(gòu)進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
那分錄不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?只要一筆紅沖就可以了?
同學(xué)你好,會(huì)計(jì)分錄無(wú)需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,之前的會(huì)計(jì)分錄反沖就可以。再做一筆正確的分錄。