您好,小企業(yè)會計準則可以直接調(diào)整到利潤分配的。企業(yè)會計準則需要用以前年度損益調(diào)整
請問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤,報表不平,請問正確做法應(yīng)該是怎樣的?
老師,我想調(diào)整一筆以前年度多記帳的費用,今年調(diào)整,不影響所得稅,不需繳納所得稅,去年公司虧損,我是不是只需要將以前年度損益的余額直接轉(zhuǎn)入未分配利潤。那么,去年的報表需要調(diào)整嗎?還我今年1季度的報表也要調(diào)整嗎?
去年暫估記重復(fù)了,并且導(dǎo)致年終調(diào)整了成本使成本增加了。今年發(fā)現(xiàn)重復(fù)記賬。需要沖減去年暫估的原材料和去年調(diào)整多記的成本。分錄直接做負數(shù)還是需要用以前年度損益調(diào)整科目?
去年一次銷售費用做錯了,今年才發(fā)現(xiàn),需要更正過來,請問是先紅沖錯誤分錄然后做正確分錄嗎?需要調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我咨詢一下,我們2023年的勞務(wù)費多記了600塊錢,2024年發(fā)現(xiàn)這個問題了,在2024年沖回的話可以不通過以前年度損益調(diào)整,直接通過費用調(diào)整嗎?如果直接通過費用調(diào)整,是吧那筆憑證全額紅字沖了在做一筆正確的,還是可以直接把多記的差額沖回
給人民解放軍軍事科學院開增值稅發(fā)票是不是只能開普通發(fā)票,我們現(xiàn)在已經(jīng)是數(shù)電發(fā)票,開不了數(shù)電專用發(fā)票吧
老師您好,我現(xiàn)在更正申報2024年的個稅,出現(xiàn)了這種提示,我應(yīng)該怎么選擇合適呢,就是我之前按零已經(jīng)申報了,但是我把專項附加扣除我已經(jīng)也選上扣除了,現(xiàn)在不知道應(yīng)該怎么選擇合適呢
您好老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出是管理費用 ,但是報表里沒有這筆,想今年做調(diào)整,請問怎么處理好?
老師,業(yè)務(wù)招待費不是按60%扣除嗎?我這個1660*0.6=996扣除這些嗎?可是系統(tǒng)怎么帶出來這個數(shù)呢如果按千分之五扣,也不是這個數(shù)啊
老師一客戶用房子抵我們公司賬款,我們給他們開13點專票,他們把房子抵給我們,房子是他們自己建的,可以讓他們給我們開13點專票嗎?
您好老師,養(yǎng)老保險調(diào)低基數(shù)了,社保局退了個人繳納的養(yǎng)老保險,退公司賬戶了,這部分在職人員的退回個人了,不在職的不退了,我賬務(wù)怎么做呢。還有一部分在職的給做到工資里去了,給付掉這塊怎么做賬呢,
老師,老板名下一個公司B收到A公司銀行承兌匯票200多萬,分解支付后剩余100萬。張100萬轉(zhuǎn)另一個也是老板的建筑公司(法人不是老板),現(xiàn)在又從建筑公司轉(zhuǎn)回A公司。等于兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一圈回到A公司了,這樣有問題嗎
企業(yè)是小微同時也是高新技術(shù),申報企業(yè)所得稅的時候,選擇享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,研發(fā)費用加計扣除還可以填報嗎?
選項AB內(nèi)容不完整,能算對嗎
為什么有的企業(yè),法人匯入,貸方用其他應(yīng)付款,有的用其他應(yīng)收款
老師看圖是否正確
您好,你的分錄是對的,在把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤分配就可以的
去年損益調(diào)整沒有影響,但是今年有做以前年度損益調(diào)整,就得再做一筆以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤,對吧?
是的,再做一筆以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤
老師,我還有個問題不明白,就是開發(fā)成本屬于成本類科目,可以用以前年度損益調(diào)整嗎?
成本費用類的就要用以前年度損益調(diào)整的
好的謝謝老師
不客氣的,期待你的好評哦
多提了要減少是否可以用負數(shù)表示,系統(tǒng)會不會默認取數(shù)?
您好,有些軟件確實存在損益類科目貸方不取數(shù)的情況,要輸成借方負數(shù)的
那我這樣子做也沒有錯吧
沒有錯的,是正確的
老師,后面開發(fā)成本轉(zhuǎn)庫存商品,我也是需要訂正的吧,您幫我看下我覺得這筆分錄貌似不對,應(yīng)該怎么修改?
您好,前面調(diào)整的直接計入利潤了,怎么有調(diào)整庫存商品了?
所以這步我有點搞不清了,開發(fā)產(chǎn)品轉(zhuǎn)庫存商品-商品房,需不需要再修改
您好,我覺得在不需要了,以前年度損益調(diào)整就可以了
那我的理解是開發(fā)成本轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品的時候,是少結(jié)轉(zhuǎn)了3295.84元,我之前調(diào)的是22年的,現(xiàn)在要調(diào)的是23年的,老師怎么理解?
您好的庫存商品合適嗎?