你好,把當(dāng)期免稅收入那里填寫負(fù)數(shù) 免抵退那里填寫正數(shù)
請問生產(chǎn)出口企業(yè)已經(jīng)申報(bào)免稅的,怎么調(diào)整到免抵退稅里面?
老師,您好!我想咨詢關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題。 我企業(yè)11月份所屬期內(nèi)在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件內(nèi)申報(bào)了免抵退。后來因?yàn)槎惥肿屍髽I(yè)撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報(bào)選擇了在線申報(bào)撤回的退免稅申報(bào)。 導(dǎo)致我這個月在離線版申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)對不上了,請問需要怎么做呢?
生產(chǎn)銷售出口企業(yè),直接外購配件,銷售出口,是按免稅申報(bào)嗎?免抵退怎么申報(bào)呢?
申報(bào)生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退提示這個錯誤,需要怎么解決呢?存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差額,需核實(shí)增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)及出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。如果出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錯誤,請修改出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù);如果需要調(diào)整納稅申報(bào),請調(diào)整增值稅納稅申報(bào)!
生產(chǎn)型出口企業(yè)免抵退稅上個月已經(jīng)申報(bào)了,有免抵稅額,不退稅,這個月需要注意什么,附加稅是不是注意
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級,財(cái)會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
老師,是前幾個月的哦,這個不是本期的,也可以填在本期嗎?還是說要改報(bào)表?
那你需要倒回去修改申報(bào)表了
倒回去怎么修改呢?
你在電子稅務(wù)局搜索更正,找到要修改的表
如果更改往期的免稅到免抵退稅,那么往期的賬務(wù)也要更改嗎?
是的,但是如果你去年那個錯誤的時(shí)期已經(jīng)退稅了表就改不了
還沒有退稅,只是免稅,剛開始備案,稅局說要開票,當(dāng)時(shí)就開了,只能申報(bào)免稅,現(xiàn)在備案通過了,可以做免抵退,要把前面的沖回做免抵退,就是不知道怎么改
倒回去按照我說的辦法修改