你好,可以轉(zhuǎn)出來(lái)的。
我們?cè)谑辉路菔盏焦?yīng)商開(kāi)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,但是在十一月份已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)方才說(shuō)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,如果重新開(kāi)具,我這邊需要怎么操作呢?
我們是購(gòu)方,銷(xiāo)售方因?yàn)樾畔㈠e(cuò)誤在十二月份的時(shí)候給我重新開(kāi)具了一張發(fā)票,但是原發(fā)票已經(jīng)抵扣過(guò)了,我應(yīng)該是在一月的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢,但是我忘了做了二月份的時(shí)候還可以做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
1.我單位在1月購(gòu)買(mǎi)一批貨物90萬(wàn),當(dāng)時(shí)因軍品進(jìn)項(xiàng)稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項(xiàng),貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時(shí)其中的一張發(fā)票信息開(kāi)錯(cuò),銷(xiāo)售方將正確的那張是100285重新開(kāi)具,但當(dāng)月對(duì)方繁忙,未開(kāi)紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號(hào)碼錯(cuò)誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開(kāi)錯(cuò),最后對(duì)方給我開(kāi)了紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的另一金額:-100920,進(jìn)項(xiàng):-999.2我在6月份也沒(méi)發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項(xiàng)-999.2,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開(kāi)錯(cuò)了紅字發(fā)票可是對(duì)方也沒(méi)發(fā)現(xiàn),這個(gè)正確的進(jìn)項(xiàng)992.92和錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)-999.2,之間有了差異,怎么處理?
增值稅款已經(jīng)扣過(guò)了 出了一個(gè)問(wèn)題, 就是8月份有一張發(fā)票忘記認(rèn)證了。 進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了, 賬也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了, 我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在比較充足。所以忘記認(rèn)證了那張發(fā)票了, 但是我填報(bào)表的時(shí)候把那張發(fā)票又轉(zhuǎn)出了
老師,7月份開(kāi)了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開(kāi)的紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,又重新開(kāi)了一張紅字信息表,7月份開(kāi)的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師,公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)工裝,銷(xiāo)售方給開(kāi)具的廣告宣傳費(fèi),發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)更新信息沒(méi)有,然后也填不進(jìn)去,請(qǐng)?jiān)趺刺幚砟?/p>
老師,這是工商年報(bào),需要填的公司人數(shù),請(qǐng)問(wèn),我們公司找的勞務(wù)派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進(jìn)項(xiàng)票:供電*充電服務(wù)費(fèi)13%的稅率 銷(xiāo)項(xiàng)票:我們給保險(xiǎn)公司開(kāi)具的三電檢測(cè)報(bào)告部分是6%稅點(diǎn)的咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)或者檢測(cè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 這個(gè)能正常抵扣嗎?
履約保證金計(jì)入什么科目
一般納稅人購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)普票進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領(lǐng)工資,現(xiàn)在沒(méi)有領(lǐng)了,我是寫(xiě)離職還是寫(xiě)什么?
私人過(guò)戶(hù)給公司車(chē),賬務(wù)處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應(yīng)該怎樣回答才算得上有會(huì)計(jì)助理的經(jīng)驗(yàn),因?yàn)槲抑盁o(wú)做過(guò)手工賬
老師 房開(kāi)企業(yè)賣(mài)土地 現(xiàn)在需要交土地增值稅 這塊地是2013年取得土地款300萬(wàn) 現(xiàn)在銷(xiāo)售土地 怎么扣除土地款