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麻煩老師看一下是這樣結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品和成本增值稅,繳納增值稅分錄嗎?

2021-02-01 23:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-01 23:46

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2021-02-01
您好 請問上月暫估原材料跟本月有啥關(guān)系?不是已經(jīng)包含在上月原材料里面了?
2022-12-13
您好,借,成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-06-05
您好,您是小規(guī)模還是一般人?
2021-03-23
你好;? ? 你是之前暫估的金額與你實際不一致的話; 那就是這樣來做分錄的; 表格就是你 實際發(fā)生的金額? ? ?;看你發(fā)票金額即可? ?;你這個應(yīng)該是 結(jié)存%2B暫估金額? %2B實際的金額 - 暫估紅沖金額? ? ? ? =結(jié)存的??
2022-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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