你好: 一次性扣除,只是稅法上一次性扣除。 會計上還需要計提折舊,計入管理費(fèi)用。 在以后計算所得稅時,對這部分管理費(fèi)用,做納稅調(diào)增處理。因?yàn)橐呀?jīng)抵過稅了。
老師好,固定資產(chǎn)除房屋建筑物外的固定資產(chǎn)價值500萬以下可以一次性稅前扣除 如果是2018年購進(jìn)的,當(dāng)時沒入賬,也沒折舊,這個還能一次性扣除嗎? 如果按購買日期入了賬,也進(jìn)行了計提折舊,那么一次性稅前扣除的時候是按當(dāng)時購買的原值,還是說用原值減除折舊后的金額來扣除? 如果一次性稅前扣除,那么賬務(wù)處理上還用繼續(xù)進(jìn)行折舊嗎?
以前公司買的車如果可以在所得稅前一次性扣除的話,那么每個月為啥還要計提折舊呢?計提的折舊進(jìn)去管理費(fèi)用,不是重復(fù)算了費(fèi)用了嗎?
現(xiàn)在機(jī)器社備可以一次性扣除嗎?還是要慢慢折舊呢?如果申報所得稅時一次性扣除,但是會計上還有繼續(xù)沒有計提折舊吧?繼續(xù)增加管理費(fèi)用?那后期每年都需要納稅調(diào)整嗎
公司花了50萬買了一輛汽車,稅法優(yōu)惠政策可以一次性稅前扣除,以后每個月計提折舊,但是折舊費(fèi)用不能再扣一次,以后要納稅調(diào)增,對嗎老師?
老師,我想問一下去年我家有固定資產(chǎn)走了一次性扣除,在企業(yè)所得稅那塊扣除掉了,那今年1,2,3月的固定資產(chǎn)的折舊那里得怎么處理,如果再計提折舊的話計入管理費(fèi)用的話這不是重復(fù)了嗎,還有就是走了一次性扣除會計賬這里怎么體現(xiàn)
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤表,其他業(yè)務(wù)利潤是負(fù)數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開具是否正確?
費(fèi)用發(fā)票比如說2024年發(fā)生費(fèi)用次年才開發(fā)票過來這個怎么做賬 就銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票次年才開出來 這個怎么入賬 我聽老師講解說匯算清繳前取得就行這個取得指的是在當(dāng)年開出來匯算清繳前取得就行 還是說匯算清繳前開出來 有沒有補(bǔ)開發(fā)票一說 補(bǔ)開發(fā)票指的是已經(jīng)開出來的發(fā)票不合規(guī)再補(bǔ)開啥時候補(bǔ)開就記啥時候費(fèi)用? 這個發(fā)票記賬是以開發(fā)票的時間確認(rèn)到當(dāng)期費(fèi)用?
企業(yè)所得稅年度申報,納稅調(diào)整A105000項(xiàng)目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)支出的金額是86404.7,請問我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購的一些辦公用品,是個人墊付的,現(xiàn)在需要給個人報銷,有采購合同和發(fā)票,采購合同和發(fā)票都是8000元,但個人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時間不經(jīng)營了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒有收入的情況下,開紅字發(fā)票嗎?
公司的開戶許可證和u盾都不見了,也不記得在哪個銀行開的對公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對公戶信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒有銀行信息的備案,
老師,學(xué)校應(yīng)收集團(tuán)300萬,集團(tuán)就把300萬給了學(xué)校,學(xué)校賬當(dāng)時往來記錯記成 借 銀行存款 300萬 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬 要把往來調(diào)成應(yīng)收集團(tuán)300萬,分錄怎么寫
一次性扣除是在購買的那個季度,申報納稅時填寫固定資產(chǎn)折舊表嗎?
你好: 是的,只是先扣除。會計賬上,作為固定資產(chǎn),然后提折舊。
哦哦,以后還是正常計提折舊,那以后每個季度申報企業(yè)所得稅時納稅調(diào)增?還是一年結(jié)束后匯算清繳時納稅調(diào)增呢?
你好: 季度預(yù)交的時候,就可以調(diào)整,在匯算清繳再調(diào)整,也可以。早不調(diào)晚調(diào)。