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老師,我想問一下去年我家有固定資產(chǎn)走了一次性扣除,在企業(yè)所得稅那塊扣除掉了,那今年1,2,3月的固定資產(chǎn)的折舊那里得怎么處理,如果再計(jì)提折舊的話計(jì)入管理費(fèi)用的話這不是重復(fù)了嗎,還有就是走了一次性扣除會(huì)計(jì)賬這里怎么體現(xiàn)

2022-03-20 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-20 13:15

您好,是需要納稅調(diào)增的,不能多次扣除

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齊紅老師 解答 2022-03-20 13:15

您好,一次性扣除,借所得稅費(fèi)用,貸遞延所得稅負(fù)債,后期逐步?jīng)_回

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快賬用戶6109 追問 2022-03-20 13:15

是的老師,123月會(huì)計(jì)賬這里得怎么體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2022-03-20 13:15

您好,會(huì)計(jì)都是正常計(jì)提折舊,

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快賬用戶6109 追問 2022-03-20 13:17

就是去年扣除的時(shí)候,借所得稅費(fèi)用貸遞延所得稅負(fù)債,金額就是扣除的固定資產(chǎn)數(shù),去年年末扣除這樣處理,那今年123月怎么記賬

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快賬用戶6109 追問 2022-03-20 13:18

那123月正常折舊后用什么科目沖回呀老師,怎么記賬呀老師

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齊紅老師 解答 2022-03-20 13:19

您好,金額是一次性扣除金額比會(huì)計(jì)正常計(jì)提折舊金額的差額乘以企業(yè)所得稅正常稅負(fù)

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齊紅老師 解答 2022-03-20 13:20

您好,今年根據(jù)計(jì)提折舊金額乘以稅率紅字沖回

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快賬用戶6109 追問 2022-03-20 13:23

老師我企業(yè)利潤(rùn)70萬,我固定資產(chǎn)扣除了65萬,正常一個(gè)月折舊1.5萬,得怎么算

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齊紅老師 解答 2022-03-20 13:31

您好,您企業(yè)所得稅最終稅負(fù)比率是多少?

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快賬用戶6109 追問 2022-03-20 13:31

稅率嗎,我們是0.025

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齊紅老師 解答 2022-03-20 13:33

您好,根據(jù)回復(fù),扣除當(dāng)年,借所得稅費(fèi)用(65-當(dāng)年會(huì)計(jì)折舊)*2.5%,貸遞延所得稅負(fù)債, 以后每年,借所得稅費(fèi)用,貸遞延所得稅負(fù)債(當(dāng)年折舊)*-2.5%

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快賬用戶6109 追問 2022-03-20 13:39

以后每年,借所得稅費(fèi)用,貸遞延所得稅負(fù)債(當(dāng)年折舊)*-2.5% 老師你這個(gè)意思是??負(fù)的0.025嗎,然后我每個(gè)月正常計(jì)提折舊,然后我們家三個(gè)月一報(bào)企業(yè)所得稅,是每個(gè)季度沖回一下還是一年沖回一次

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齊紅老師 解答 2022-03-20 14:05

您好,都可以的,就是需要把所得稅費(fèi)用紅字全部沖回

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