你好,如果當(dāng)月開具了出口發(fā)票,這個免抵退數(shù)字這里需要填寫的
老師,先報增值稅時不用填免抵退這里是吧?報完增值稅以后再重新報出口免抵退稅是吧
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
我們是生產(chǎn)企業(yè) 有二筆業(yè)務(wù), 其中一比是買完賣, 不是免抵退, 是免稅 ,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。 第二個是免抵退 生產(chǎn)完再賣, 申報出口退稅 那我在第二個申報免抵退吧時候 ,填寫這個時候 不用把第一個業(yè)務(wù)的進(jìn)轉(zhuǎn)出寫這個不得抵扣里吧?因為是二個業(yè)務(wù)?對吧?
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報明細(xì)表提交完生成免抵退稅申報表是不是要先做、然后會自動到增值稅里面、在一起申報增值稅?
老師,出口退稅免抵退稅額是需要在當(dāng)月辦完增值稅以后才能申報嗎?
老師,麻煩幫我看下,我這個怎么回事呢,這個季度是虧損的,怎么有稅額呢
老師,公司購入一批產(chǎn)成品無加工后直接銷售,分錄 借:庫存商品 (料工費+外購金額)貸:生產(chǎn)成本(料工費) 貸:應(yīng)付賬款(外購金額);產(chǎn)成品出庫:借營業(yè)成本 貸:庫存商品 是這樣嗎?
季度不滿30萬免交增值稅,應(yīng)交增值稅貸方余額怎么處理?會計登錄怎么做?
老師,咨詢下實物,就是公司成立兩年我計提工資金額比較多,八萬多,但是實際沒有發(fā)放那么多,而且我每個月都申報了個稅也是這個金額,那我這報稅現(xiàn)在有個附加事項,提示實際發(fā)放和計提不一樣,這哪里出問題了,我該怎么弄啊老師
老師你好!房屋墻體拆除開發(fā)票大類是啥
員工8月份已經(jīng)離職了,但是工資還沒有發(fā)給他,個稅申報系統(tǒng)中需要做減員嗎,還是等發(fā)工資的時候在當(dāng)月申報過他工資后在做減員呢
房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅,10月申報,9月要計提嗎,不計提行嗎
老師,之前租房已攤銷,退款不租后,紅沖已攤銷費用導(dǎo)至管理費用負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
2024年產(chǎn)值是4087萬,2025年產(chǎn)值是3800萬,那么預(yù)計增速是多少百分比,怎么算的謝謝老師
老師好,我們以前開了免稅發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們不符合免稅條件,讓我們補(bǔ)增值稅,今天把增值稅補(bǔ)了,補(bǔ)繳的稅怎么做會計分錄???
老師,剛才不填寫顯示失敗了然后把開的出口普票金額填寫了就過去了
現(xiàn)在就是不知道該怎么算應(yīng)退的稅額是多少?
你看你申報的為增值稅的主表期末留抵稅額
留抵稅額是3727.83,出口發(fā)票開具的收入是840168.52
留抵稅額是3727.83,出口發(fā)票開具的收入是840168.52
應(yīng)該怎么算退稅多少
那你應(yīng)退稅額就是這個