同學(xué)你好,之前沒 抵扣時增稅值稅是計入待認(rèn)證里了么?
請問老師,加工費(fèi)的專票,費(fèi)用已經(jīng)做過了,但是進(jìn)項稅還沒抵扣,本月做進(jìn)項稅抵扣的時候摘要和分錄該如何寫呢?
老師,請問20年的專票,進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣過,但是進(jìn)項稅沒有做進(jìn)20年的稅費(fèi)里,而且成本也沒有做夠,21年可以補(bǔ)計成本和進(jìn)項稅嗎?
老師,我們一張費(fèi)用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,但是說不能抵扣?,F(xiàn)在要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做
老師,請問一下 那個專票 申報的時候已經(jīng)抵扣了 但是員工還沒有報銷。 賬務(wù)進(jìn)項就是負(fù)數(shù),請問一下 我現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
你好老師,22年報的住宿費(fèi)專票,當(dāng)時沒有把進(jìn)項稅單寫,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我再吧進(jìn)項稅額摘出來該怎么做分錄
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費(fèi),但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進(jìn)項152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項是13%的,需要價稅合計進(jìn)項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
沒有計入待認(rèn)證,
同學(xué)你好,那么是原來沒有入賬還是?如果沒有入賬,錢數(shù)應(yīng)是對不上的呢;
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),但是因為怕稅負(fù)太低,所以進(jìn)項稅太多了就沒有全部抵扣,寫分錄的時候就直接 借:加工費(fèi) 然后進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣不也是平的嗎?
就是認(rèn)證多少進(jìn)項稅,借方就寫多少數(shù)額,
同學(xué)你好,是可以的; ,加工費(fèi)的專票,費(fèi)用已經(jīng)做過了,但是進(jìn)項稅還沒抵扣,本月做進(jìn)項稅抵扣的時候摘要和分錄該如何寫呢?——這筆業(yè)務(wù)的增值稅沒有計入進(jìn)項稅額么,像上面一樣的;
那比如我現(xiàn)在費(fèi)用都用掉了,但是稅額還有,我寫分錄可不可以借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 就是不知道摘要該怎么寫?
同學(xué)你好,如果之前沒有計入進(jìn)項稅額,是可以的;
增值稅沒有計入進(jìn)項稅額,現(xiàn)在不知道該怎么寫分錄?或者有沒有補(bǔ)計提什么的?
老師你好,我不知道摘要該怎么寫?直接寫進(jìn)項稅抵扣嗎?
同學(xué)你好 如果當(dāng)初沒有計入進(jìn)項,現(xiàn)在 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,應(yīng)付賬款等;
老師你好,我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?直接寫進(jìn)項稅抵扣可以嗎?
同學(xué)你好, 我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?——將已發(fā)生費(fèi)用的增值稅計入進(jìn)項稅額 直接寫進(jìn)項稅抵扣可以嗎?——是可以的;