同學(xué)你好,之前沒 抵扣時(shí)增稅值稅是計(jì)入待認(rèn)證里了么?

請問老師,加工費(fèi)的專票,費(fèi)用已經(jīng)做過了,但是進(jìn)項(xiàng)稅還沒抵扣,本月做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的時(shí)候摘要和分錄該如何寫呢?
老師,請問20年的專票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣過,但是進(jìn)項(xiàng)稅沒有做進(jìn)20年的稅費(fèi)里,而且成本也沒有做夠,21年可以補(bǔ)計(jì)成本和進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,我們一張費(fèi)用類的發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,但是說不能抵扣?,F(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請問分錄怎么做
老師,請問一下 那個(gè)專票 申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)抵扣了 但是員工還沒有報(bào)銷。 賬務(wù)進(jìn)項(xiàng)就是負(fù)數(shù),請問一下 我現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
你好老師,22年報(bào)的住宿費(fèi)專票,當(dāng)時(shí)沒有把進(jìn)項(xiàng)稅單寫,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我再吧進(jìn)項(xiàng)稅額摘出來該怎么做分錄
老師,請問公司安排殘疾人就業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策
老師,請問社保費(fèi)和公積金是不是必須要在每月15號(hào)以前申報(bào)繳費(fèi)呀?
老師,A開票給我們,我們付款給B, 簽訂個(gè)三方協(xié)議,這樣可以嗎
老師,能教我一下這個(gè)月折舊額怎么算的啊
老師,本來在2季度應(yīng)給員工支付績效2103.2元。結(jié)果2季度最后一個(gè)月員工已離職了。這個(gè)月給補(bǔ)發(fā)績效,這樣還申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,經(jīng)營范圍沒有貨物進(jìn)出口,也可以把貨物出口給外國的嗎?
您好,購買二手商品,再出售的話,我們賣出去的的時(shí)候開發(fā)票,可以寫上二手這兩個(gè)字嗎
為什么我的賬號(hào)里面 我的收藏 沒有內(nèi)容?
公司的房租費(fèi)用,要是分2年分?jǐn)傋唛L期代攤費(fèi)用,分一年分?jǐn)傋哳A(yù)付賬款科目對嗎
其他人不接,郭老師,我們工廠的原材料損耗大,搬廠也賣掉了一些,我要怎么消耗掉這些原材料,怎么做賬


沒有計(jì)入待認(rèn)證,
同學(xué)你好,那么是原來沒有入賬還是?如果沒有入賬,錢數(shù)應(yīng)是對不上的呢;
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),但是因?yàn)榕露愗?fù)太低,所以進(jìn)項(xiàng)稅太多了就沒有全部抵扣,寫分錄的時(shí)候就直接 借:加工費(fèi) 然后進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣不也是平的嗎?
就是認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅,借方就寫多少數(shù)額,
同學(xué)你好,是可以的; ,加工費(fèi)的專票,費(fèi)用已經(jīng)做過了,但是進(jìn)項(xiàng)稅還沒抵扣,本月做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的時(shí)候摘要和分錄該如何寫呢?——這筆業(yè)務(wù)的增值稅沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額么,像上面一樣的;
那比如我現(xiàn)在費(fèi)用都用掉了,但是稅額還有,我寫分錄可不可以借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 就是不知道摘要該怎么寫?
同學(xué)你好,如果之前沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,是可以的;
增值稅沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在不知道該怎么寫分錄?或者有沒有補(bǔ)計(jì)提什么的?
老師你好,我不知道摘要該怎么寫?直接寫進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
同學(xué)你好 如果當(dāng)初沒有計(jì)入進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款等;
老師你好,我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?直接寫進(jìn)項(xiàng)稅抵扣可以嗎?
同學(xué)你好, 我是想咨詢分錄的摘要該怎么寫比較好?——將已發(fā)生費(fèi)用的增值稅計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額 直接寫進(jìn)項(xiàng)稅抵扣可以嗎?——是可以的;