借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸,其他應(yīng)付款先做這個(gè)。
老師,請問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證,但是這個(gè)月沒有抵扣完,下個(gè)月繼續(xù)抵扣的會計(jì)分錄怎么做呢?麻煩了
老師,2022年的一筆銷售退回,由于已經(jīng)申報(bào),我該怎么處理呢?(其實(shí)在2022年的時(shí)候稅控盤就已經(jīng)開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)做賬沒看見發(fā)票,)現(xiàn)在不想更改申報(bào)數(shù)據(jù),賬務(wù)上怎么處理呢
老師,你好,請問一下,20年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未做賬,但是申報(bào)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在要把這張發(fā)票做進(jìn)去,需要怎么做呢?
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
請問老師就是個(gè)稅,我每個(gè)月給員工有扣下來他代扣代繳的那一部分,但是我申報(bào)的時(shí)候漏了申報(bào)了,他現(xiàn)在要怎么做呢?
以工代賑項(xiàng)目,1-8月施工時(shí)間,農(nóng)民工用工,大工 小工 技術(shù)工都有,發(fā)工資 勞動合同怎么簽,比如3月技術(shù)工做了10天,4月有沒需要,5月又叫技術(shù)工,做,個(gè)稅申報(bào) 怎么報(bào)?
一般納稅人購進(jìn)貨物成本是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
答案是不是少了一個(gè)答案是不是少了一個(gè)
如果有個(gè)公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
他來報(bào)銷的時(shí)候,只做發(fā)票的不含稅金額就可以了。