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Q

你好,請問上年度多計提未交增值稅,今年一月應(yīng)該怎么處理?

2021-01-31 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-31 21:37

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 是這么做的嗎 是的話做相反的分錄

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快賬用戶3612 追問 2021-01-31 21:43

是這樣做的,可是我本月沒有銷項呀

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齊紅老師 解答 2021-01-31 21:44

沒有的不影響你紅沖之前的

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快賬用戶3612 追問 2021-01-31 22:01

那我12月份是因為確認(rèn)的銷項錯了,所以提的未交增值稅錯了我的銷項怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2021-01-31 22:02

主營業(yè)務(wù)收入少做了嗎 還是應(yīng)收賬款多了

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 是這么做的嗎 是的話做相反的分錄
2021-01-31
你好,同學(xué) 這個可以調(diào)整到營業(yè)外收支科目
2024-06-04
你好,那是計提錯了還是為什么少交了
2021-01-01
你好,做去年的相反分錄,金額就是去年多做的金額。
2022-08-01
你實際沒有交?》借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??負(fù)數(shù)
2021-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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