您好!可以計(jì)入預(yù)付款下個(gè)月少付0.03元沖減預(yù)付賬款的。
老師我們公司從7月份開(kāi)始業(yè)務(wù)往來(lái)的,我們給銷售方支付了700多萬(wàn)我都掛的預(yù)付賬款,她們給我們開(kāi)了500多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,然后我再根據(jù)開(kāi)票金額來(lái)沖預(yù)付賬款,然后購(gòu)買(mǎi)方給我們付了1000多萬(wàn),我掛的都是預(yù)收賬款,我們給他們也就是只開(kāi)了500多萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項(xiàng)開(kāi)相對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)出去,然后走再根據(jù)我們開(kāi)出去的票來(lái)沖預(yù)收賬款,我們都沒(méi)有上過(guò)增值稅,然后這兩個(gè)月都是這兩個(gè)月就都是虧損,我這樣做稅務(wù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師,因?yàn)榭爝f費(fèi)是每個(gè)月月結(jié)的,這個(gè)月給人家多轉(zhuǎn)了0.03元,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)開(kāi)票開(kāi)少了0.03,發(fā)現(xiàn)自己多給,那我這個(gè)月應(yīng)該怎么做賬,,是不是做個(gè)預(yù)付賬款?然后下個(gè)月我打算少給人家0.03,沖減預(yù)付賬款。
老師,我們跟廠家合作,然后廠家給返利款,就是銷量達(dá)到了給返利的,那那這個(gè)返利款他們?cè)趺唇o我們???沖減貨款肯定不行,因?yàn)檫@次我們沖減了貨款,結(jié)果他們就只按照付多少錢(qián)開(kāi)票給我們,那我們進(jìn)項(xiàng)就少了那我們?nèi)ツ囊l(fā)票開(kāi)給客戶呢?
老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題,賬戶上有一家公司之前多打100萬(wàn)做為預(yù)付款,我們已經(jīng)使用了,現(xiàn)在就是賬面顯示100萬(wàn)欠票,后來(lái)這個(gè)公司的法人打了100萬(wàn)到賬上他同時(shí)也是我們公司法股東,這個(gè)相當(dāng)于投資款,然后我們讓另外一家開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,然后在把這個(gè)發(fā)票開(kāi)給之前那一家,那個(gè)法人打的款也付給了開(kāi)票的公司,這樣過(guò)賬是不是那個(gè)公司一分錢(qián)也沒(méi)有多付呀
老師,我們公司本來(lái)月租金5000元,沖減2000元(因?yàn)楝F(xiàn)在國(guó)家加氫有補(bǔ)貼,我們把部分補(bǔ)貼給客戶了),客戶給我們打款3000的租金,這個(gè)2000元算是銷售折讓嗎?需要怎么賬務(wù)處理,開(kāi)票是開(kāi)多少?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請(qǐng)問(wèn)怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn),還有怎么核算每只瓶子的成本單價(jià)
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣(mài)后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢(qián)某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫(xiě)分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額?!睘槭裁春屠麧?rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢(qián)收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開(kāi)戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問(wèn)的
是不是還要跟對(duì)方公司的會(huì)計(jì)溝通?還是我們自己就這樣做就可以了
建議你跟他們溝通一下再處理比較好
跟對(duì)方溝通了,就是他們不做預(yù)收,那我這邊需要做預(yù)付嗎?然后溝通好下個(gè)月可以少給3分錢(qián)。然后我們按發(fā)票實(shí)際做賬就好吧,這兩個(gè)多跟少可以不用去調(diào)賬。當(dāng)做沒(méi)轉(zhuǎn)錯(cuò)來(lái)對(duì)待。
他們不做預(yù)收你們可以做預(yù)付的,你和他們達(dá)成一致意見(jiàn)就好,不用管對(duì)方怎么做賬的。
那我這邊就應(yīng)該做個(gè)預(yù)付吧,不做的話到時(shí)候沖的可是財(cái)務(wù)費(fèi)用。
你這邊要做預(yù)付賬款,下個(gè)月沖減預(yù)付賬款即可。