您好,預(yù)付賬款的貸方和應(yīng)付賬款的貸方是一個(gè)意思,可以合并,同理預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款是一對。應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的借方需要和銷項(xiàng)稅的貸方抵減,抵減后的金額轉(zhuǎn)入最后一個(gè)未交增值稅科目,剩下的其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)和銀行存款屬于資產(chǎn)類科目,借方記增加。
老師,我想問下我們有個(gè)往來科目,預(yù)付。和應(yīng)收都掛這個(gè)科目里面到8月底期末貸方余額7211元(其中預(yù)付是989元。預(yù)收是8200元已收款沒有開票,)到9月底,加上之前未收票的總預(yù)付是2530元。8211的發(fā)票已經(jīng)開清,9月又進(jìn)賬了3800的訂單,沒有開票。那這個(gè)往來科目的期末余額怎么算?在哪個(gè)方向?
老師,怎么把應(yīng)付賬款科目改為預(yù)付賬款科目了?因?yàn)橥粋€(gè)公司,賬上又是相關(guān)的公司的預(yù)付賬款科目又是應(yīng)付賬款科目沒法抵減!謝謝老師
老師,請教這9個(gè)科目之間是怎么互相平衡的,預(yù)付賬款的貸方和哪個(gè)科目抵消了
老師:之前賬務(wù)是另一個(gè)會(huì)計(jì)做的,預(yù)付賬款科目設(shè)開辦費(fèi)下好多分類,現(xiàn)在已經(jīng)營業(yè)了,我是不是不用這個(gè)科目了,例如預(yù)付電費(fèi)這個(gè)科目,怎么設(shè)在預(yù)付賬款中
會(huì)計(jì)小白請教老師,我有預(yù)付賬款這個(gè)科目,在填入資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)跟它是相互平衡的吖?我都搞不懂怎么去填那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)
小規(guī)模,建筑服務(wù)企業(yè),跨省開票,預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅,各預(yù)繳多少,含稅還是不含稅?
老師好,新注冊的公司,怎么才能登上電子稅務(wù)局呢?只有營業(yè)執(zhí)照,
公司虧損,然后做了股權(quán)變更,需要申報(bào)什么稅費(fèi)
老師,怎么查銀行行號
郭老師,請問一下就是今年的審計(jì)報(bào)告計(jì)公司出錯(cuò)了,然后我們是民間非營利組織已經(jīng)年報(bào)完了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,然后說可以幫我重新報(bào)告,但是我年報(bào)上面的數(shù)據(jù)又不一樣了,怎么辦呢?要怎么做呢?
二手生產(chǎn)設(shè)備折舊幾年,幾月份開始折舊
老師你好,我想問一下,它前面有一個(gè)黃色的感嘆號,這個(gè)是我填錯(cuò)了嗎?
二手生產(chǎn)設(shè)備什么時(shí)候開始折舊,次月嗎
合伙企業(yè)合伙人均為企業(yè),在申報(bào)個(gè)稅時(shí),生產(chǎn)經(jīng)營所得還需要單獨(dú)申報(bào)嗎?
老師一個(gè)人同時(shí)在多個(gè)公司兼職,可以同時(shí)申報(bào)工資個(gè)稅嗎
老師你好,我的問題是標(biāo)記的這預(yù)付賬款借方原來有8400,這調(diào)整之后不知道充哪個(gè)科目充平了
您好,您指的調(diào)整是什么調(diào)整呢?預(yù)付賬款是往來類科目,借方余額代表應(yīng)付,應(yīng)該用銀行存款支付的啊。
摘要是寫的調(diào)整,老師你說的不對吧,預(yù)付借方是資產(chǎn),所以不會(huì)用銀行存款充的呀,標(biāo)記的8400在11月之前是期初還是預(yù)付借方8400,到11月調(diào)整就到貸方平了,就是不知道怎么給充平的,實(shí)際這個(gè)客戶就是還欠8400發(fā)票,所以我想找到是充的哪個(gè)科目
對于給您學(xué)習(xí)造成的困擾非常抱歉,老師上述回復(fù)有誤,預(yù)付借方是已付。另外,您上傳的憑證是7/12調(diào)整預(yù)付賬款的貸方至預(yù)收賬款的借方,其中涉及8400.老師只看您的憑證確實(shí)無法給您找出欠票未核銷的原因,建議您再把當(dāng)月的業(yè)務(wù)捋一捋。