您好!在借方用紅字表示。
老師你好!請問一下民間非營利會計收到利息時,借:銀行存款,貸:籌資費用,這個籌資費用直接寫在貸方,還是像財務(wù)費用寫在借方,然后紅字呢??那個是正確的??
某企為一般納稅人,收到購貨方支付拖欠的貨款2000000元,以及延期支付貨款利息30000元,正常賬務(wù)處理是 借 銀行存款2030000 貸 應(yīng)收賬款2000000 財務(wù)費用26548.67 應(yīng)交稅費 增值稅銷項稅額3451.33 財務(wù)軟件中,一般財務(wù)費用應(yīng)該在借方,如果在貸方一般是紅字,但這個收到延期付款利息在貸方,如果是紅字,則分錄就不平衡了, 請問老師 這個案列的延期付款利息在財務(wù)軟件中應(yīng)該怎么做分錄,才不會影響報表平衡呢? 謝謝
海天有限責(zé)任公司向銀行借款生產(chǎn)經(jīng)營資金100000,年利率6%,期限6個月每月付息,到期還本,存款已存入銀行 老師您好,請問海天有限責(zé)任公司每月支付利息500元,用銀行存款支付,然后答案寫的是借:財務(wù)費用500,貸:銀行存款500,請問這道題他的借方為什么寫的是財務(wù)費用啊
老師,請問一下,就是 我在查賬的時候發(fā)現(xiàn),之前2022年 上半年有些賬都做錯了 科目掛錯了, 比如貸款利息, 貸款是專用于支付建安成本(工程款等)的,然后這個利息是不是就應(yīng)該資本化, 正確分錄是不是 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費 -利息 貸 銀行存款 但是之前會計 是 借 財務(wù)費用-利息 貸 應(yīng)付利息 借 應(yīng)付利息 貸 銀行存款 用不用更正過來?? 借 開發(fā)成本-開發(fā)間接費-利息
老師 請問一下 銀行入息 上一個會計做賬 借 銀行存款 190.88 貸 財務(wù)費用-匯兌損益190.88 (我搜百度說 損益類科目 記賬系統(tǒng)做賬的時候 金額不在貸方體現(xiàn) 正確的應(yīng)該是 借銀行存款190.88 借財務(wù)費用-190.88) 老師 那之前那一筆分錄 怎么更正??
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?