同學(xué)你好 對(duì)的 有利潤肯定要交稅的
#提問#老師!有限責(zé)任公司注銷,未分配利潤里是盈利的,是不是要交稅呢?個(gè)人獨(dú)資企業(yè)注銷時(shí)未分配利潤也是盈利狀態(tài)還需要繳稅嗎?
請著勞務(wù)公司的凈利潤太高有什么不好的呢,要分紅或是處理掉是不是要交個(gè)稅20%,或是注銷的時(shí)候也是要把這個(gè)利潤交稅20%才會(huì)讓注銷的呢
注銷的時(shí)候賬上欠股東的錢也要做營業(yè)外收入處理嗎?這樣子利潤增加需要交企業(yè)所得稅了,但是實(shí)際公司虧的不行了,欠股東的錢可以怎么處理才能不交企業(yè)所得稅呢
老師請問如果我們公司現(xiàn)在有幾十萬未分配利潤,如果要注銷的話就得交分紅個(gè)稅,我可不可以每年發(fā)生管理費(fèi)用或者做成每年虧損把這邊未分配利潤消耗掉,這樣到時(shí)注銷時(shí)就不用交稅了
老師,公司準(zhǔn)備注銷,但是賬面利潤很大,那是不是注銷的時(shí)候要交很多個(gè)人經(jīng)營所得稅,?什么合理的辦法減少這部分稅
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
還有什么不好的呈
啥意思?沒看明白?呈是什么
除了當(dāng)期所得稅高,后期還有個(gè)么不利的影響嗎,
除了當(dāng)期所得稅高,交稅多,后期還有什么不利的影響的嗎
這個(gè)沒有什么其他的了
為什么有的人總是要找分紅的稅局籌劃的呢,利潤高對(duì)公司沒有不利的嗎
這個(gè)得有發(fā)票之類的才可以的 利潤高就是交稅多